你好,有风险的,因为你们单位没有履行代扣代缴的义务,个人没有交税。
老师,你好,我没有工作,今年代开发票,有劳务,和货物,(那个汇算清缴的包括工资薪金,劳务报酬所得和这个特许权使用费,还有一个是稿酬所得),但我这只有一个劳务和货物,这个明年需要做汇算清缴吗?
老师好,是不是个人只要给单位代开了劳务发票,不管付款方有没有给他代扣代缴个税 都是会在个人所得税APP上显示出这笔劳务报酬的数据
老师,我们公司发佣金给个人,如果不给他代扣代缴劳务报酬个人所得税,同时我们公司这笔费用也不做企业所得税税前扣除,是不是就没有税务风险呀
单位找了一批临时工,没有劳务发票,也没有申报劳务报酬所得,没有代扣代缴个税,只是年底所得税汇算清缴调减费用,这样做的有没有风险,如果查账,所得税没有问题呢,但是会不会让我们补缴个税。
老师,今年申报的劳务费,没有收到发票,但是做账的时候抵了成本,没有缴纳企业所得税,这个月补开劳务费发票,没有问题吧
老师,当月没有销项,要不要勾选认证呢?
姐妹们问下,公司有批发零售奢侈品业务,然后销售商品给不是同个行业的公司,也要缴消费税吗
老师公司资产总额是300,实收资本是100,负债200,亏损100,资产只变卖50还负债,胜下的150的负债怎么办 实收资本怎么转出
请问老师,电子增值税专用发票必须填写购买方的银行账号地址这些吗,不填写这些是不是对方拿到票不能勾选抵扣?
外贸公司销售给国外客户,在国内销售,不出口,可以直接收取外汇吗
老师,购进原材料实际为10万,我方只用给9.3万,对方也开票9.3万,0.7万为赠送的,收到0.7万的材料时,我入账为,借:原材料0.7万,贷:营业外支出0.7万,那这0.7万我是不是要做无票收入,并折合成对应税率上增值税呢?
老师,我们是个商贸公司,进来的商品都按含税价格计入库存商品了,后期我们送给客户试饮了,需要视同销售,这个销项税额怎么计算,假如我们购进的一箱奶,购进含税价格是20元,这个分录怎么做
老师你好!房地产与甲方签订合同,乙方支付的工程款,需要补签什么合同,老师指导一下
老师,我上个月增值税留抵了做了凭证, 借:应交税费-应交增值税-销项税额17570.02 借:应交税费-未交增值税8819.39 贷:应交税费-应交增值税-进项税额26389.41 这个月销售之后超过了留抵数交税621.95,我这样做凭证对不对 借:应交税费-应交增值税-销项税额9441.34 借:应交税费-未交增值税9441.34
老师,你好!5月份对方开了张专票,5月份抵扣了,但未入账,7月份申请付款后并入账,怎么账务处理?分录
知道了,谢谢老师
不用客气工作顺利