你好,但是你钱是从哪里支出的呢?你如果不做,不做的话,你手里的钱就对不起来呀。
公司和个人进行劳务费用结算,对方个人是找了税务局代开发票给公司,这样的劳务费公司还用给他们代扣代缴个人所得税吗?是不是税务局都给扣除了?
金税四期 公司转给个人的房租费 15万,没有代扣代缴个人所得税,也不准备在企业所得税税前扣除,还会有啥风险吗
老师,保险公司的保险代理人给我们销售保险是赚取佣金收入的,属于他们的劳务报酬所得,那我们可不可以要求他们到税务局给公司代开劳务报酬的专票? 如果代开的是专票,这样我们还可以抵扣,但是我们对其个税负有代扣代缴的义务。
老师,我们公司需要支付给个人一笔劳务费8800(合同金额),对方去税务局代开发票8800,需要我们公司代缴个人所得税,请问是代扣多少的个人所得税呀
老师,我们公司发佣金给个人,如果不给他代扣代缴劳务报酬个人所得税,同时我们公司这笔费用也不做企业所得税税前扣除,是不是就没有税务风险呀
老师,如何区分金融负债和权益工具?
老师,运输企业2019年7月取得别克汽车发票,可不可以抵扣进项税,500 万以下的固定资产一次性进费用了
老师劳务费不管有没有发票都要申报是吗?没有发票是不是就不能税前扣除?还是说800以下可以不用发票也不用申报?
假设设备买了10万,卖了5万,折旧1万,是不是处理损益就是营业外加收入10-5-1=4万,4万放营业外收入?假设税金0元,方便计算。
老师,现在更正2022年-2024年申报表,需要每个季度都改吗?税务局说只改每年的第四季度就可以,这样操作的话,企业所得税怎么改? 图片里是改的22年第四季度报表后需要交的税,但是这个交的税里涵盖了前期填错时已经交的税,怎么把已经交过税款的抵扣掉? 改之前只交了专票的税款5320.6元及附加税319.23,共5639.83元,当时普票147077.23元填在了免税一列,现在需要补交22年全年普票金额1743190.5
老师,我们是甲公司的代理商,代理商组织会议,我们邀请客户参加会议,会议销售课程,达成成交了,我们公司收款,然后甲公司负责交付,我们付甲公司交付款。 现在,甲公司的会务费及老师提成,需要我们分摊,但是他们是用私户收款的,也要求我们用私户付。我们没有私户,也不想找私户,怎么给甲公司解释比较好?
老师好,我们单位7月21日入职新员工,定的工资是5000元,请问7月份工资怎么计算?
老师,您好麻烦讲解下1.2.5这几道题,第一题疑问点是所得税税率25%凑热闹,就不会做了;第2题是乙公司对外出售40%,是不是表述错了,
个体工商户 要自己开增值税发票 一定需要查帐征收吗
求市场组合的风险收益率需要×β吗老师
从公司账户上发出去呀,但是我们不要发票,不作企业所得税税前扣除,也不做佣金的个人所得税代扣代缴可以吗
嗯,那可以的,你不做税前扣除就是可以。