同学,你好,你这样做是对的。
老师,计提工资,是不是借管理费用,其他应收款,贷应付职工薪酬?发工资是借管理费用,应付职工薪酬,其他应收款,银行存款
请问老师,社保代扣代缴分录:计提 借:管理费用-工资 管理费用-社保 贷:应付职工薪酬-工资 应付职工薪酬-社保 缴纳时:借:应付职工薪酬-社保 其他应付款-社保 贷:银行存款 发放工资时借:应付职工薪酬-工资 贷:银行存款 其他应付款-社保
老师,请问 员工先垫付了公司聚餐餐费,本月填了报销单,但公司本月不进行支付,下月进行支付。会计在做做账时: 1、计提员工聚餐餐费 借:管理费用-福利费 贷:应付职工薪酬-职工福利费 2、员工垫付聚餐费 借:应付职工薪酬-职工福利费 贷:其他应付款 3、下月支付员工聚餐餐费 借:其他应付款 贷:银行存款 有没有问题?
对方那个也是财务,是我这样做错了。 要这样做 付社保时:借:管理费用-社保费 借:其他应收款-员工社保部分 贷:银行存款 计提工资时, 借:管理费用-工资 贷:应付职工薪酬 付员工工资时,借:应付职工薪酬 贷:其他应收款-员工社保部分,贷:银行存款,这样,就平账啦
老师,员工餐费从工资中扣除计提时借:管理费用,贷:应付职工薪酬,其他应付款,付餐费时借:其他应付款,贷:银行存款
用银行存款支付A,B,C三种材料费运输费1000元,其中A材料运输费190元, B,C两种材料的运输费810元,B, C怎么求呢?还有会计分录
老师,我公司租的办公场地,A公司没开发票,A公司老板说的他们也是租的,相当于我不是直接租房东的,像这种情况A公司能开租赁发票给我们吗?
请问老师,甲公司是联营企业,乙集体所有制,当时投入的地作为投资,加全民制联营。请问甲公司分给乙的算是什么呢?
老师,您好,我的一个客户要出租商铺,他是小规模,是不是也是增值税税率为5%,是不是还要交房产税?并且在开电子发票的时候要填写不动产信息。
您好,老师,公司法人未交社保,也没发工资,个税零申报合理吗
职工全员一次奖金刚超36000一点,用全年一次计算就得3000多,要是并入工资薪金就2000多,用哪个上好,但是就怕汇算清缴时有变化,或者是现在按多的全年一次交,汇算清缴时再选择并入工资薪金,到时再退也可以吧,您看按哪个方法交比较好呢?
老师,请问8月份我们收到社银平台给我们一笔稳岗返还金额498,请问这个怎么入账,计入什么科目
公司招聘新员工,抽职工监考劳务费可要交个税,如要交并入职工薪酬交可以吗?
老师,如果公司全额承担职工社保,那个人应该承担部分,还用体现在工资表和个税申报表吗?
老师,在汇总表要把明细表的数据弄在汇总表里,用哪个函数?朴老师