借其他应收款 贷银行存款

老师,早上好。我司付一个季度的办公室租金6600,因上个月办公室装修,业主承担一部分的费用1000,我司实际付款5600,这种情况,账务处理怎么做
公司找师傅维修办公室的门,先做都一部分定金,完工之后再付尾款,怎么做账务处理呢
老师,我公司修建了一个工作室,修建时我做分录借预付账款10万,贷,银行存款10万,建设完成后不久无偿移交给了当地政府部门,那么现在我改怎么做账务处理?分录?
老师,我公司修建了一个工作室,修建时我做分录借预付账款10万,贷,银行存款10万,建设完成后不久无偿移交给了当地政府部门,那么现在我改怎么做账务处理?分录?
老师,我们老板新开的公司,办公室是我们先租下来,在租一部分给老板盆友,现在办公室装修,买家私,办公用品之类的,都是我们公司先把钱付出去,后面老板盆友在把钱付给我们,这样我要怎么做账
老师:直接计入所有者权益的利得与损失是什么意思?
老师好?请问有没有认识做政府惠企项目政策的?公司是宁夏的。
老师,请问现在动车票和客车票这些都是有电子车票了吗?请问没有开具电子发票,只凭电子车票可以报销入账吗?只凭车票,是不是只能进项税额扣除,但是没法企业所得税税前扣除?
有个客户跟我们咨询,主营业务是一次性手套,入驻抖音平台卖产品,然后抖音平台有给一部分补贴,然后平台让开票给平台,那开票项目是技术服务费呢?还是销售手套呢?
外账说,我们贸易开票,可以倒挤成本啥的开票,有人说说是怎么倒推吗?他说那个单价也是可以倒推的呀,你都知道怎么倒推它的成本,成本就是他开出去的,他就是那个的总金额嘛,对不对,80%多嘛,对不对,那你也是按照这样子再去把它推它的单价就好了。就是说它它这个品名如果有很多个规格的话,那你就去找一个对应的啊,随便挑一个,然后再按这个税负去推就好了呀,你先把那个数给定下来嘛。
建筑公司异地施工,在施工所在地申报了预交增值税申报表,但是账户没有钱,一直没有交税,怎么做分录
小规模季度不超30万,例如第一个月全部开普票10300 借应收10300 贷主营业务收入10000 贷应交税费应交增值税300。 请问这300减免税费分录是3月底做,还是在1月就做?
老师,请问公司给员工报销体检费用,发票是员工抬头,企业所得税可以税前扣除吗
10月份为员工办理了社保转入,但是员工没做几天人就走了,但是没有及时转出,导致11月份社保账单生成,现在把钱交上去了,可不可以把钱退回来?
工程公司分包方本来是包工包料 结果材料发票从公司支付了 这种是不只能开劳务费了 因为他们没有材料发票 他们的成本构成就不符合工程服务的要求
不对吧,我们公司的门坏了,然后找师傅维修的,我们公司入账,借,管理费用,贷,银行存款,其他应付款吧?
是完工了是吧,那就是这么做
是的,完工的
那按照您说的这么做就可以了。
好的,员工聚餐计入管理费用吗?
记入管理费用福利费里面
要两笔分录吗
借管理费用 贷应付职工薪酬 借应付职工薪酬 贷库存现金
好的谢谢老师!
不客气,帮忙给个五星好评,谢谢您了