你好 不行 收到发票要入账的
你好,8月份开的专票做了收入,但是成本发票没有来,8月份只结转了有票成本,9月份发票全部来了,在结转成本,这样可以吗
老师12月份的收入已经到账,成本制作费用的票对方还没有开给我们,我们可不可以先确认收入,挂着预付,等2月份发票开给我们了再确认成本呢?
你好,老师,我们收入发票还没开,成本发票9月份已收到,我可以成本发票先不做账,10月份开票了在做账吗
老师,我们9月份采购了一批钢材,到现在都没有收到发票,我做暂估入账可以吗?收到发票再红冲9月份的暂估,10月份再重新入账行不行?
9月份打的钱,人家把发票开到9月份了,但是原件没给我,我应该把成本和进项税都做到9月份吗?还是先做预付,收到发票再进成本
火炬统计系统里是在企业所得税汇算清缴申报表更正前填完提交的,利润总额有变动,但是没有联系管理员把火炬统计系统提交的年报打回重填,这种情况报送的火炬系统里利润总额跟汇算清缴申报表利润总额不一致,会影响高新技术企业复审吗老师
老师,请问下,本期的未分配利润=上期的未分配利润+本期的净利润??
请问,取得免税自产自销发票,是可以按9个点抵扣进项是吧
内账,8备用金用超支了1000元,已经报完账了8月先记账了借管理费用1000,贷其他应收款—其他1000。9月份才补这超支的1000元,可以直接记借其他应收款—其他1000,贷银行存款1000元吗
老师,我想问一下,作废当月的普票咋操作 ,不是红冲,现在我想作废之前8.1号开的电子普票,不是红冲,是直接作废,顺便问一下,现在电子普票是不是不能直接作废,只能红冲,是不是不像以前那样纸质发票可以依据实际情况选 择红冲或者作废,现在电子发票是不是一律只能红冲,不能作废
没有发票,可以凭回单计入劳务费吗
老师,我们在车间里建了办公室,1、这个费用是否应该开建筑发票,2、费用共7万,他们的额度不够了,先只开5万,那数量里应该开多少
为什么代理记账公司招聘信息上都要写一定要有代理记账经验的呢?
老师您好,请问中级考试时,科学计算器里面怎么输入开根号的计算?
老师,本无付支无收,是什么意思
那收入是怎么做了
你好,收入已经发生,没开票就做无票收入。借应收账款,贷主营业务收入应交税费。
那报税也一起跟开票的一起填吗
到时候开票了怎么报税了
你好是的 开票无票收入填写负数