同学,你好 如果在你做账的时候,发票还没有来,那你先做预付,收到发票再进成本

老师小规模分公司,7月份开的免税普票,8月份收到成本发票,9月份支付成本发票款项,我可以放到9月来做账务处理吗,把三个月的业务比较少放到九月份一个月里面做掉,结转成本结转损益,缴纳税费
9月份打的钱,人家把发票开到9月份了,但是原件没给我,我应该把成本和进项税都做到9月份吗?还是先做预付,收到发票再进成本
请问9月份进货后卖出去了,但是对方没支付货款,也没开具发票给对方,直到11月份才开发票给对方,对方也支付了货款,在9月份的时候可以结转成本吗?9月售出和 11月份开出发票的分录要怎么写呀
我单位10份升为一般纳税人,9月份和10月份给一个项目开的建筑服务销售发票分别是1%和9%,开票金额共53万,恰巧10月份向农户购苗木成本50万,这50万计提的进项我公司是按两月开票金额的占比抵进项,还是全额可以抵?我单位9月开1%的票已申报纳税,10月份开9%的票,当月收到50万成本发票,而且是同一个施工项目,工程款收到一部分。
老师 我们9月份 一家供应商没把发票给我们开全 导致进项少 我们就用了一些别的公司给我们开的票 入成本 抵进项 没有交增值税 但是又想提高报表利润率 以后月份能不能把用的别的公司给我们开的发票入的成本冲掉啊