同学,你好 如果在你做账的时候,发票还没有来,那你先做预付,收到发票再进成本

老师小规模分公司,7月份开的免税普票,8月份收到成本发票,9月份支付成本发票款项,我可以放到9月来做账务处理吗,把三个月的业务比较少放到九月份一个月里面做掉,结转成本结转损益,缴纳税费
9月份打的钱,人家把发票开到9月份了,但是原件没给我,我应该把成本和进项税都做到9月份吗?还是先做预付,收到发票再进成本
请问9月份进货后卖出去了,但是对方没支付货款,也没开具发票给对方,直到11月份才开发票给对方,对方也支付了货款,在9月份的时候可以结转成本吗?9月售出和 11月份开出发票的分录要怎么写呀
我单位10份升为一般纳税人,9月份和10月份给一个项目开的建筑服务销售发票分别是1%和9%,开票金额共53万,恰巧10月份向农户购苗木成本50万,这50万计提的进项我公司是按两月开票金额的占比抵进项,还是全额可以抵?我单位9月开1%的票已申报纳税,10月份开9%的票,当月收到50万成本发票,而且是同一个施工项目,工程款收到一部分。
老师 我们9月份 一家供应商没把发票给我们开全 导致进项少 我们就用了一些别的公司给我们开的票 入成本 抵进项 没有交增值税 但是又想提高报表利润率 以后月份能不能把用的别的公司给我们开的发票入的成本冲掉啊
现在就业市场怎么样?好不好找工作?
现在的就业市场好找工作吗?
公司没有实际的生产工人,是在别的公司代加工的,但是有些材料是自己买的,这种情况下怎么核算成本?
老师您好,请问修改以前年度的纳税申报表要注意哪些细节呢?才不会引起税务预警,是先修改财务报表,其次 增值税申报表,最后企业所得税申报表吗?
老师,我们在公司记账方式,比如:销售结算单已开出,客户也付款,只是月末客户没有发货情况,我们会计记账是按照实际发货出库才上账的,所以她这笔账记得是客户的预收账款,但是客户的意思是,人家只是没有发货而已,这就是客户的货,就相当于暂存我们公司。这样的情况就是月底要出对账单给客户,记账方式不一样,会有分歧,对账单没法一致。老师正确的方式应该是怎么样的?
老师好,股权回购的具体操作是什么?何为股权回购,涉及的税种有哪些?如何计算
公司没有业务了,账面上还有多缴纳的增值税,要怎么办?如果申请退税是不是会引起税务局查账的风险
老师好,我有个问题想问你,我们公司总收入减去总成本减去开支,我们老板说要和总欠款加上已收的钱减去厂家的累计欠款相等是对的吗?
我们公司把电费都是付给个人,个人不提供发票。我做账也没有做电费支出,会不会有风险呢
建筑行业的税负率一般都是多少呢?