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老师,每月计算电费时,按照全责发生制,如该例题,电费发票是24000元,为什么月末实际耗用电量也是24000呢?那整个步骤②是什么意思呢?如果电费发票是24000,实际用电量是20000元,那该分录是怎么做呢?

老师,每月计算电费时,按照全责发生制,如该例题,电费发票是24000元,为什么月末实际耗用电量也是24000呢?那整个步骤②是什么意思呢?如果电费发票是24000,实际用电量是20000元,那该分录是怎么做呢?
老师,每月计算电费时,按照全责发生制,如该例题,电费发票是24000元,为什么月末实际耗用电量也是24000呢?那整个步骤②是什么意思呢?如果电费发票是24000,实际用电量是20000元,那该分录是怎么做呢?
2022-10-24 16:18
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-10-24 16:31

你好,我给您梳理下 暂估的时候 借管理费用-暂估(等 贷:其他应付款 收到发票 借管理费用(等 贷:其他应付款 同时冲销暂估 借管理费用-暂估(红字 贷:其他应付款(红字 支付的时候 借其他应付款贷银行存款

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快账用户5016 追问 2022-10-24 18:50

还是没明白,预付了5000元,发票开了3000,入本月费用的只有1000,怎么写分录呢

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齐红老师 解答 2022-10-25 05:14

预付时候 借预付账款5000贷银行存款5000 来发票 借待摊费用3000贷应付账款3000 同时冲销预付 借应付账款3000贷预付账款3000 每月摊销 借费用科目1000贷待摊费用

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齐红老师 解答 2022-10-25 05:15

预付时候 借预付账款5000贷银行存款5000 来发票 借待摊费用3000贷应付账款3000 同时冲销预付 借应付账款3000贷预付账款3000 每月摊销 借费用科目1000贷待摊费用1000

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快账用户5016 追问 2022-10-25 06:18

不是没有待摊费用的科目了吗?

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齐红老师 解答 2022-10-25 08:07

一般是有的,这个科目还是可以用的,如果你纠结这个问题的话,可以直接借费用贷预付账款。

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你好,我给您梳理下 暂估的时候 借管理费用-暂估(等 贷:其他应付款 收到发票 借管理费用(等 贷:其他应付款 同时冲销暂估 借管理费用-暂估(红字 贷:其他应付款(红字 支付的时候 借其他应付款贷银行存款
2022-10-24
你好, 我看一下
2019-11-13
200×5+100×4=1400 甲 4480/1400*1000 乙 4480/1400*400
2019-11-13
你好同学,最好从3月开始补起来。后面还开票了,更要补这次收入数据。
2022-10-22
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2024-10-22
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