什么原因需要进项转出。

进项税额转出的会计分录怎么写
老师无票收入进项税额转出的会计分录怎么写
老师 进项税额转出的会计分录怎么写
老师好 进项税额转出的会计分录怎么写
老师进项税额转出的会计分录怎么写?
老师您好!企业是生产卫生用品的,老板买手机开了专票回来,那么这个专票的税额能用来进项抵扣吗?
我们准备合作的一家上游企业,我们让他们提供完税证明,然后他们提供不出来交增值税和企业所得税的完证明,一年都不交一分增值税,企业所得税,这类企业有没有什么风险的?
老师,现在公司寄售商品,都是次月结算上月的销售成本,怎么做入库呢
工商年报社保模块可以不申报么
农户自产自销咸鹅税点多少?
个人代开了货物发票,这里还要进行经营所得的汇算清缴纳,在开票时已经交了增值税和经营所得税
个体户,查账征收,销售收入开票(小规模),分录怎么做?钱直接到老板口袋了
老师,我们公账支付供应商运费,供应商付给货拉拉,货拉拉给我们开票,签个代收代付协议就可以是吗
老师,请问货款付了预付款,等到对账时是不是要备注下已与预付了多少钱和未付多少钱好一点。
老师,我今天发现去年的有将近20张发票开的有问题的,基本是中石化的加油费发票和三张液化气的发票。发票有误是因为购买方信息的名称有一个字开错了,要么就是纳税人识别号有一个数字开错了。去年我没发现开错的。如果让对方重开的话,是只能一张一张的重开吗?还是说,加油费发票对方可以合并金额只重开一张发票呢?
供应商的折扣 原发票的基础上做了部分红字
借预付账款贷库存商品,应交税费、应交增值税进项转出
老师 我分录是这样做的 7月份支付服务费: 借:主营业务成本 94339.62 进项税额 5660.38 贷:银行流水 100000 8月份收到部分红字发票 并收到返点款项 借:银行存款 18000 贷:主营业务成本 16981.13(贷方负数) 应交税费(进项税额) 1018.87 (贷方负数)
你好,第二个分录主营业务成本是借方负数。
借:银行存款 18000 贷:主营业务成本 16981.13(借方负数) 应交税费(进项税额) 1018.87 (借方负数)
你好,应交税费,应交增值税进项转出是一个带房。
借:银行存款 18000 主营业务成本 16981.13(借方负数) 贷:应交税费(进项税额转出) 1018.87
是的是的,是这么做的。
那应交税费-进项 和应交税费-进项税额转出还要结转一下吗
月末结转到转出,未交增值税,和你的销项一样的。
好的 谢谢老师
不用客气,工作愉快。