什么原因需要进项转出。
老师,我单位采购货物,供应商给我单位返利,供应商开了红字发票,我单位如何做账
老师,股东可不可以将自己名下矿产转让给公司作为投资资本
老师,我们公司是做小工程的,经常有给临时工发工资,给他们发的工资老板标注劳务费没问题吧,也是要给他们申报个税的对吧?
D为什么不对,请老师详细解释一下
老师,到一个大公司入职,他的职位分的很细,比如什么应收应付成本费用,税务会计,这些职务,哪一个职务不会被会计行业淘汰?有提升学习的空间
不明白,请详细解释一下
您好老师,我每个都结转本年利润到未分配利润可以吗?
老师,缴纳去年汇算所得税,图中分录对不对?
公司注册资本100万,自然人股东A占股49%,法人股东B占股51%, 现在公司以20万转让A持有的5%的股份给C,股权溢价15万是属于公司的资本公积(资本溢价)吗?
请问我们公司现在发现去年多计提了折旧,现在应该怎么做账怎么处理??请按一般会计准则和小企业会计准则分别给我讲下
供应商的折扣 原发票的基础上做了部分红字
借预付账款贷库存商品,应交税费、应交增值税进项转出
老师 我分录是这样做的 7月份支付服务费: 借:主营业务成本 94339.62 进项税额 5660.38 贷:银行流水 100000 8月份收到部分红字发票 并收到返点款项 借:银行存款 18000 贷:主营业务成本 16981.13(贷方负数) 应交税费(进项税额) 1018.87 (贷方负数)
你好,第二个分录主营业务成本是借方负数。
借:银行存款 18000 贷:主营业务成本 16981.13(借方负数) 应交税费(进项税额) 1018.87 (借方负数)
你好,应交税费,应交增值税进项转出是一个带房。
借:银行存款 18000 主营业务成本 16981.13(借方负数) 贷:应交税费(进项税额转出) 1018.87
是的是的,是这么做的。
那应交税费-进项 和应交税费-进项税额转出还要结转一下吗
月末结转到转出,未交增值税,和你的销项一样的。
好的 谢谢老师
不用客气,工作愉快。