你好,具体是什么原因导致的进项税额转出呢
进项税额转出的会计分录怎么写
老师无票收入进项税额转出的会计分录怎么写
老师 进项税额转出的会计分录怎么写
老师好 进项税额转出的会计分录怎么写
老师进项税额转出的会计分录怎么写?
老师,组织公司员工去体检,这个属于入职期间。的话是计入到管理费用呢还是计入到相关的成本中呢?
电子税务局平台内经营者和从业人员收入信息,如果是二季度的订单但实际我们3季度付给他们钱,我们报送的时候要把这笔金额填到二季度的收入总额里吗
研发和技术服务开票范围主要包括与技术研发和服务相关的各类业务。这些业务通常在公司营业执照的经营范围中明确列出,并依法进行登记。 一、技术研发类业务 (1) 新产品、新技术、新工艺的研发和设计服务。 (2) 技术咨询、技术评估和技术转让服务。 (3) 软件开发、系统集成和信息技术服务。 二、技术服务类业务 (1) 技术培训、技术指导和技术支持服务。 (2) 设备安装、调试和维修服务。 (3) 专业技术服务,如工程勘察、规划设计等,请问如果是设备调试,可以选开票大类,研发和技术服务吗?
月底结转增值税: 借:应交税费——应交增值税(销项) 贷:应交税费——应交增值税(进项 应交税费——未交增值税(可借可贷,倒挤差额) 月底计提税金: 借:税金及附加——城建、教育、印花税 贷:应交税费——城建、教育、印花税 下月税费扣款: 借:应交税费——未交增值税 ——城建、教育、印花税 贷:银行 以上税金月底计提,次月付款分录对不对?
老师,在设立应收账款明细目的时候,比如说有些公司后面有括号,个体户,我是不是也要把这几个字输入进去?
老师请教:我们是苗木企业一般纳税人,有自产自销0税也有9个点的,现有一客户开票9个点的票,我直接开票后这个项目的进项也能抵扣了吧?应该注意一些什么?
一般纳税人外购的货物无偿赠送其他单位,其他单位会开局增值税专票吗?
请问稳岗补贴在哪里操作?
老师,收到的加工费的电费, 借方做其他业务成本 应交税费_增值税进项税额 贷方做其他业务收入 应交税费_增值税销项 请问我是不是电费申报了收入,增值税也交了
收据也可以用来做费用吗,税务认可吗
商品退货
你好,购进的商品退货,那应当是进项税额负数,而不是进项税额转出啊 不要把二者给搞混了
但是我们退货都给对方开红字信息表了,对方开了负数发票过来,上面的税额和增值税报表上的进项税额转出金额一致啊,这个不是进项税额转出吗?
你好,购进的商品退货,那应当是进项税额负数,而不是进项税额转出啊 购进的商品退货,分录是 借:应付账款等科目,贷:库存商品 ,应交税费—应交增值税(进项税额)
分录我也是这么做的,那和增值税报表上的14栏进项税额转出这有没有关系呢
你好,这个 是 进项税额负数,而不是进项税额转出 不要把二者给搞混了
哦,因为我分录是这么做的,但是报表上14栏显示进项税额转出,所以我都不知道到底是按哪个来,因为退货的税额在报表上显示的就是进项税额转出那栏数据,自动带出来的
你好,申报表是进项税额负数,而不是进项税额转出 如果是显示进项税额转出,那说明有错误