你好,小规模纳税人,现在的未开票收入,没有开具专用发票,就是免征增值税的
小规模纳税人未开票收入申报增值税时填写哪行?可以按开普票申报吗?
小规模纳税人,申报增值税,未开票收入申报之后,开发票的时候还要再扣增值税吗?
小规模纳税人未开票收入怎么申报增值税
未开票收入后期又开发票了,增值税怎么申报?小规模纳税人
小规模办纳税人 未开票收入需要合并申报增值税吗
已知某公司2020年产销A产品20万件,单价80元,单位变动成本为50元,固定成本总额为200万元。公司负债总额1200万元,年利率为12%,所得税率为25%。要求:(1)计算边际贡献。(2)计算息税前利润。(3)计算经营杠杆系数。(4)计算财务杠杆系数。(5)计算总杠杆系数。
已知某公司2020年产销A产品20万件,单价80元,单位变动成本为50元,固定成本总额为200万元。公司负债总额1200万元,年利率为12%,所得税率为25%。要求:(1)计算边际贡献。(2)计算息税前利润。(3)计算经营杠杆系数。(4)计算财务杠杆系数。(5)计算总杠杆系数。
已知某公司2020年产销A产品20万件,单价80元,单位变动成本为50元,固定成本总额为200万元。公司负债总额1200万元,年利率为12%,所得税率为25%。要求:(1)计算边际贡献。(2)计算息税前利润。(3)计算经营杠杆系数。(4)计算财务杠杆系数。(5)计算总杠杆系数。
已知某公司2020年产销A产品20万件,单价80元,单位变动成本为50元,固定成本总额为200万元。公司负债总额1200万元,年利率为12%,所得税率为25%。要求:(1)计算边际贡献。(2)计算息税前利润。(3)计算经营杠杆系数。(4)计算财务杠杆系数。(5)计算总杠杆系数。
已知某公司2020年产销A产品20万件,单价80元,单位变动成本为50元,固定成本总额为200万元。公司负债总额1200万元,年利率为12%,所得税率为25%。要求:(1)计算边际贡献。(2)计算息税前利润。(3)计算经营杠杆系数。
付款的纸质银行承兑汇票,出票人和收款人都不是我们公司,会计分录怎么做呢?
某高校教授(中国公民)2019年度取得收入情况如下:(1)每月工资8500元,缴纳社保金总计935元,缴纳公积金1020元。(2)与其同事合作出版书箱一本,稿酬共计9000元,教授分得3000元。(3)为其他单位提供一次工程设计,取得劳务报酬收入25000元。(4)暑假期间因心脏病手术花费20000元,有正规费用单据。(5)取得股息5000元。(6)将自有私房出租,每月租金收入2000元。(7)私有财产受损,取得保险公司赔款4000元。要求:根据该教授的收入情况计算应缴纳的个人所得税税额。
中国居民杨某,2021年10月份入职甲公司,2022年前3个月每月应发工资均为30000元,每月按照国家规定的范围和标准由甲公司为其代扣代缴的,三险一金4500元,每月按规定享受3岁以下婴幼儿照护支出专享附加扣除共计2000元,10月份杨某,分别取得劳务报酬和稿酬30000元和20000元,没有减免收入及减免税额等情况,请计算1到3个月工资薪金应预扣预税的税额
2020年1月2日,甲公司以发行1200万股普通股(每股面值1元)为对价,取得同一母公司控制的乙公司60%股权,当日乙公司净资产账面价值为8200万元,其中:实收资本2400万元、资本公积3 200万元、盈余公积1000万元、未分配利润1600万元,乙公司2020年实现净利润2000万元、其他综合收益500万元;提取盈余公积200万元,宣告发放现金股利300万元,考虑留存收益的恢复。要求:编制甲公司2020年合并日及年末有关合并报表的调整、抵销分录。
电子普票开出来对方公司给你查出来不。如果要把电子发票作废了重开开对方公司可以查出来不
如果以后需要申请代开增值税发票呢?
你好,申请代开增值税专用发票,那就需要缴纳增值税的
就是说目前申报的未开票收入,本期不用缴增值税,待开票后再缴增值税吗?
你好,是的,是这样的
收入确认了暂时不开发票,对纳税企业会有什么不利影响吗?
你好,谈不上有什么不利影响啊
开普通发票会有45万元起征点的问题吗?
你好,现在已经没有季度45万的限制了
那么请解析一下没有季度销售额45万元限制的意义?
你好,就是即使季度开普通发票超过了45万,目前仍然是免征增值税啊
如果是未开票收入超过45万元呢?申报的时候有提醒
你好,在其他免税销售额栏次填写就是了 ,未开票收入超过45万是免征增值税的
未开票收入这一栏不填写吗?没有在增值税申报表上看到其他免税销售额这一栏
你好,未开票收入超过45万元,是在增值税申报表的 其他免税销售额 栏次填写
请问老师,这样填报增值税了,下个月再开票,会有异常吗?
你好,这样是没有什么问题的啊
本期已经确认了收入 下个季度开票不再报表里提现,怎么向税局解释呢?
你好,下个季度开票了,需要先冲销之前的无票收入,然后按开具发票情况申报啊(是可以这样操作的)