你好 借:银行存款 ,贷:主营业务收入 , 应交税费—应交增值税(销项税额)
销售商品一批,不含税售价3万元,款项尚未收到,会计分录怎么做?
销售B产品500件,价款60000元,增值税税额7800元,款项尚未收到的会计分录怎么写
怎么写收到销售商品的价税款的会计分录
销售a商品300件给大有公司,货款及税款共计135600元,收到款存入银行。A商品单价为两百元。 写出会计分录
10月14日,销售本企业生产的食品一批,销售价款十万元,增值税额为1300元价,税款均未收到的会计分录怎么写?
实务中是不是避免用以前年度损益调整
老师可以认证的进项税大于税局认可的进项税,差额怎么做账呢
请问公司盖厂房买的建筑材料怎么做分录,地皮不是公司的要交房产税吗
签订劳务合同申报个税按照工资薪金申报,还是按照劳务报酬所得申报
股东缴纳实收资本怎么备注,老师
请问老师公司买东西给个人需要开票吗?按税发来
老师 个人把车租给公司用 个人需要缴纳增值税吗
公司的账户要提取现金,可以有哪些理由?
请问公司员工出差取得网约车发票,可以抵扣吗?
工资表的代扣餐费入账其他应收款,本月报销菜金支付5000,然后工资表代扣员工餐费1000,(员工需支付给公司共1000,在发工资的时候扣了),现在就这个扣的1000去调整本月菜金,那么,本月菜金调整是否是(原代扣餐费1000菜金5000)分录:借:费用:5000-1000借:其他应收1000借:应付职工薪酬:5000-1000货:应付职工薪酬:5000-1000货:银行5000