首先啊,这个车挂靠在公司,公司作为固定资产后面,就是说这些挂靠人来结账的时候,让他开票,作为成本支付出去。
你好,老师,我想问一下,我们是汽车销售一般纳税人,销售给自己公司一辆车,开机动车销售统一发票,怎么做分录
我们公司是网约车公司有车和司机,可是没有业务,于是把我们和知名网约车签了一个协议。他们收取我们平台费,发票也是知名网约车开出给客户,请问我们应该怎么做账
老师你好!我们是一家物流公司,所有的车都是车主自己购买的,挂靠在我们公司,机动车统一发票全是开在我们公司,户也是公司户,这样是不是不规。正规的改怎么处理呢?
老师,我们是卖车的,我们想自己买自己公司的一台车,开机动车统一销售发票可以自己开给自己吗?
我们公司是卖车的,现自己公司要买自己公司的一辆车,相当于就是自己开机动车统一销售发票给自己吗?
老师就是假如我销售单价是120元,材料成本是100元,我毛利率是0.167,假如我要怎么才能把销售费用2元,管理费用3元,财务费用1元,我要用什么公式吧销管财加在我的报价成本里面啦?使我吧销售单价台高,我也能有赚啦?
老师,旅游行业,科目余额表贷方-100189.21,这月我成本不够,我是不是可以用它抵成本,分录,借:主营业务成本100189.21,贷:进项税额转出100189.21借:进项税额转出100189.21,贷:未交增值税100189.21
原债务人对让与人享有债权,债务人不是欠钱么?怎么会有债权?
这道题为什么D选项也对,他也没有说是房地产企业也没有说异地提供建筑服务
生产企业,内销大于出口,为什么进账要转出?既不能抵扣也不能退税,那成本应该要用含税价计算吧?
两股东合伙做生意,各占50%股份,一股东投资了30万,一股东没投资,还从公司借了20万,年底清算账面亏损20万,外面还能收200万,欠款205万,请问各自应该承担多少债务
老师,出纳登记账时,取现及存现现金及银行同时登记吗?分录怎样写。
月初往来对账怎么对呀
老师其他业务成本6.97那里没看懂是怎么算出来的?
这个题是不是不严谨啊?首先:进口的增值税、消费税没考虑抵扣,其次收取的辅料和加工费为啥没算销项呢?就只加了3.4问的正常金额
我们把汽车卖个司机司机给钱给我公司,我公司再自己给自己开机动车销售统一发票去上牌。怎么做账?
卖给司机,你们是销售汽车的吗?
是的呢,我们先卖车给想跑网约车的司机,然后让他们把车挂靠在我们公司上牌。跑车。所以我们的主要收入是卖车的收到,让他们挂靠我们并没收费
我们厂商给我们开的是专票,我们自己给自己开机动车统一发票,拿去上牌
那这个上牌的话是上给谁的,也是上给你们自己公司的吗?
那你这种就不能按照销售车来处理啊,因为你那个车也是上在你自己公司的。
是上给自己公司,
那你没办法按销售处理,你收到的钱就只能放其他应付款,借银行存款,贷其他应付款。
不是实质重于形式么,搞得我蒙圈
这还做固定资产,万一公司出问题了,那不别人的车都没了么?
因为这个发票开给你公司的税务局,他认的是发票同学。
发票是我们公司开给我们公司
这不也是有问题么
什么叫你们公司开给你们公司啊。之前是厂家开给你们公司了。
厂家开给我公司,然后我公司再开机动车统一发票给自己,去上牌
厂家开给你的时候,你是属于库存商品,,你自己,你们公司要把这个车作为自己的资产使用,所以说你要上牌,你就必须要自己给自己开了个机动车发票,这个是正常情况。
自己开给自己就变成固定资产了?这也不是实际情况啊。我们行业都做库存商品处理,不做固定资产处理。
你不是自己上户了啊 就是固定资产自己使用的