你好,对方给你开的是机动车统一发票,上牌的话应该得上给你单位吧,然后你们再过户给对方,这种情况下做固定资产。

我现在这公司不是专门的4S店也就是中间商买卖车的 现在很流行网约车的,很多人没那门多钱买,我们就找这样的客户 客户通过我们可以零首付贷款提车,然后我们帮忙注册跑车账号办理证件司机轻松方便上路跑车,只是车是月供,供给金融公司的! 我们找车商,车商给我们开发票,款不是我们付 当客户贷款成功,金融公司把钱全部转给车商,扣除车价后返给我们 期间,我们帮客户办理车险、上户、交购置税、杂七杂八的(这些费用都是公司付的) 我们公司A开机动车票开给自己A了(本来开给客户个人的),方便上户跑车,你看我这样做合理吗,同时看看正确做法 嘛
老师问您一下,我们公司之前购买的车,进项税我们用来抵扣了,现在我们要卖了,这个税我们怎么交。我从会计问上面问了,但是我感觉我们这个我很不清楚,在那上面说了我还是不明白,。我以为的是我们之前进项税用了,所以现在视同销售按照13税率交税,但是二手车公司开了一张二手车的发票,还给我们算出来了一个税,说让我们去交就行,但是他算出来的那个我大约算了一下是按照2%算出来的,。还有就是这个税额我们应该怎么交,因为二手车那个公司说他们可以查到这辆车的销项我们交了没有,我们要是从电子税务系统上面交的话,他们怎么能查到》?他们开的那个票是过户开的票
老师问您一下,我们公司之前购买的车,进项税我们用来抵扣了,现在我们要卖了,这个税我们怎么交。我从会计问上面问了,但是我感觉我们这个我很不清楚,在那上面说了我还是不明白,。我以为的是我们之前进项税用了,所以现在视同销售按照13税率交税,但是二手车公司开了一张二手车的发票,还给我们算出来了一个税,说让我们去交就行,但是他算出来的那个我大约算了一下是按照2%算出来的,。还有就是这个税额我们应该怎么交,因为二手车那个公司说他们可以查到这辆车的销项我们交了没有,我们要是从电子税务系统上面交的话,他们怎么能查到》?他们开的那个票是过户开的票,请朴老师不要作答,谢谢哦
老师你好我们是一家物流公司,车的发票是销售公司开到我们公司,可是我们收客户的款有车款,有,保险费,保险费有返点,有购置税,还有上户费用,有的车赚钱,有的车挂在我们公司,我们还有可能低于销售发票卖给客户,但我们不会给客户开发票,那么这车子我还是入固定资产吗?还是用裸车价格加购置税作为国固定资产成本吗?具体账务处理怎么做呢?谢谢老师
老师你好我们是一家物流公司,车的发票是销售公司开到我们公司,可是我们收客户的款有车款,有,保险费,保险费有返点,有购置税,还有上户费用,有的车赚钱,有的车挂在我们公司,我们还有可能低于销售发票卖给客户,但我们不会给客户开发票,那么这车子我还是入固定资产吗?还是用裸车价格加购置税作为国固定资产成本吗?具体账务处理怎么做呢?谢谢老师
开进来的加油ic卡充值款入什么分录
公司的法人是女老板她妈,然后商场开了两个门店,有的商品是给客户开发票的,有些商品客户是不要发票的,有些钱直接转女老板个人微信和支付宝算偷税漏税?好像商场会统计各家的收入,是商场报税这个?帮我分析一下,涉及不涉及偷税漏税,虽然是她妈妈公司,实际操作人都是这个女老板,如果算偷税漏税,该怎么举报他家,搜集什么证据,老板太坏了,举报他家,他会不会报复我
抖音直播的小规模电商公司,现在年销售流水1400万,想保住小规模身份,怎样拆分流水?具体操作如何?
老师,如果只是调账退回多收的金额,是不是在做账月末洁转收支时不结转。
1. 资产确认与计量:请结合我公司业务,简述: a) 我公司是一般纳税人从某合作社采购一批大豆用于贸易,其入账成本应包括哪些主要内容? b) 取得增值税专用发票,票面金额为100万元,税额为3万元。请写出采购入库时的会计分录。随后,我公司将该批大豆全部销售给下游客户,不含税售价为120万元,增值税税率为9%。请写出确认销售收入和结转销售成本的完整会计分录。2. 流程管理与内部控制:我公司有一家分公司,主要负责区域性的农产品销售。作为总公司财务,请列举在分公司的资金拨付、收入上缴和费用报销这三个环节,应建立哪些关键的内控制度以确保财务合规和资金安全?
老师,你好,请问是算城镇土地使用印花税都要用原面积减掉使用面积吗?
老师 你好 请问算印花税房地产印花税解题是怎样的解法啊?不知道为什么要1-20%,为什么要乘1.2%,为什么要用80*12%?
公司注销需要提前准备什么?
老师,在淘宝卖货的商家,从千牛后台导出的订单明细表是在淘宝的所有店铺的数据吗?还是可以选择一个店铺一个店铺导出数据?因为在淘宝卖货的商家大概率有很多个店。
受益人备案,我们公司法人股东占股10%这个需要备案这个法人股东里面的自然人嘛
那我们卖车时收到的钱挂什么科目呢?
借银行存款、 贷固定资产清理 应交税费、应交增值税销项
借固定资产清理 累计折旧 贷固定资产, 然后把固定资产清理余额结转到营业外收支
我从厂商那拿一台车10万,车商给我开机动车发票,我做,固定资产增加,然后隔天,我把车卖给网约车司机12万,网约车司机是个人我们基本不会开发票给他,这笔我是做,借银行,贷方做固定资产清理么?那三年后司机让我们把车过户到他个人名下,又怎么做账呢?
其实我们就是赚买车的差价,然后帮网约车司机办营运证这些钱。让他们的车挂靠在我公司名下跑。就如果做固定资产的话我收到的钱12万,借银行,贷什么,其它应付还是主营
借银行存款,贷其他应付款。
收到12万的,没有过户的,你先不要做固定资产清理。
那不想当于我每天都在买固定资产,然后又没有收入,收入是3年后确认嚒
还是先确认服务收入
哎蒙圈了
借银行,贷其它应付,其它应付明细又是挂哪个?
网约车不是你们开的发票吗 旅客服务 二级科目写个人 打款进来的个人
我们只赚汽车销售时的差价,其它后期网约车司机自己跑车的收入司机都是司机们自己拿,我们不收任何费了。
你们单位有没有汽车销售的范围? 如果有的话,给你一个建议,让对方给你开增值税的发票,然后你再给客户开机动车发票
我们主营是汽车销售,只是我们卖出去的网约车必须要挂靠在公司里他们才能营运,所以我很纠结进来的车坐商品还是资产
别人给你开了机动车发票 不需要纠结 只能做固定资产 挂在你单位户
就算别人不给公司开机动车发票,我们也得自己给自己开机动车统一发票,因为上牌需要,需要挂靠在公司才能营运
我们跟个人签的合同就只是一个汽车销售合同
那只能做固定资产的 在你单位的名下就得做固定资产,按月折旧。
那这样税局不查么
查不查不清楚 但是你们这样操作就有问题
有什么问题呢
实际就是这样操作的呀
你好,你们虚增了资产,需抵扣所得税
靠挂靠这是违法的。