你好,对方给你开的是机动车统一发票,上牌的话应该得上给你单位吧,然后你们再过户给对方,这种情况下做固定资产。
我现在这公司不是专门的4S店也就是中间商买卖车的 现在很流行网约车的,很多人没那门多钱买,我们就找这样的客户 客户通过我们可以零首付贷款提车,然后我们帮忙注册跑车账号办理证件司机轻松方便上路跑车,只是车是月供,供给金融公司的! 我们找车商,车商给我们开发票,款不是我们付 当客户贷款成功,金融公司把钱全部转给车商,扣除车价后返给我们 期间,我们帮客户办理车险、上户、交购置税、杂七杂八的(这些费用都是公司付的) 我们公司A开机动车票开给自己A了(本来开给客户个人的),方便上户跑车,你看我这样做合理吗,同时看看正确做法 嘛
老师问您一下,我们公司之前购买的车,进项税我们用来抵扣了,现在我们要卖了,这个税我们怎么交。我从会计问上面问了,但是我感觉我们这个我很不清楚,在那上面说了我还是不明白,。我以为的是我们之前进项税用了,所以现在视同销售按照13税率交税,但是二手车公司开了一张二手车的发票,还给我们算出来了一个税,说让我们去交就行,但是他算出来的那个我大约算了一下是按照2%算出来的,。还有就是这个税额我们应该怎么交,因为二手车那个公司说他们可以查到这辆车的销项我们交了没有,我们要是从电子税务系统上面交的话,他们怎么能查到》?他们开的那个票是过户开的票
老师问您一下,我们公司之前购买的车,进项税我们用来抵扣了,现在我们要卖了,这个税我们怎么交。我从会计问上面问了,但是我感觉我们这个我很不清楚,在那上面说了我还是不明白,。我以为的是我们之前进项税用了,所以现在视同销售按照13税率交税,但是二手车公司开了一张二手车的发票,还给我们算出来了一个税,说让我们去交就行,但是他算出来的那个我大约算了一下是按照2%算出来的,。还有就是这个税额我们应该怎么交,因为二手车那个公司说他们可以查到这辆车的销项我们交了没有,我们要是从电子税务系统上面交的话,他们怎么能查到》?他们开的那个票是过户开的票,请朴老师不要作答,谢谢哦
老师你好我们是一家物流公司,车的发票是销售公司开到我们公司,可是我们收客户的款有车款,有,保险费,保险费有返点,有购置税,还有上户费用,有的车赚钱,有的车挂在我们公司,我们还有可能低于销售发票卖给客户,但我们不会给客户开发票,那么这车子我还是入固定资产吗?还是用裸车价格加购置税作为国固定资产成本吗?具体账务处理怎么做呢?谢谢老师
老师你好我们是一家物流公司,车的发票是销售公司开到我们公司,可是我们收客户的款有车款,有,保险费,保险费有返点,有购置税,还有上户费用,有的车赚钱,有的车挂在我们公司,我们还有可能低于销售发票卖给客户,但我们不会给客户开发票,那么这车子我还是入固定资产吗?还是用裸车价格加购置税作为国固定资产成本吗?具体账务处理怎么做呢?谢谢老师
截止今年3月公司账上未分配利润为负数,3月份公司收到了160万的预收账款,这笔预收账款从今年4月到明年的4月,分13个月确认收入,但是钱160万3月份一次性打到公司账上了,老板想在4月到7月分四个月借100万出去,能否借?考虑到160万是预收账款还未转化成收入,是否要确认为收入才可以借出?还是老板借公司的预收账款出去也可以?
老师,您好,我想问个问题,就是 我在别的公司是正常上班领工资的,另外我自己开了另一家公司,是法人,我现在想把100万拿出来,这种怎么弄
老师,根据当下市场行情,我想问下餐饮行业的原材料成本占比,成本费用占比,利润的占比控制在多少百分比以内才是正常的呢
老师,进项上个被我抵扣了,但后来发现有几张进项是招待客人的不能抵扣,想问要怎么弄?电局那要怎么做?
应收账款做了一笔 借:营业外支出 贷:应收账款 没有证明,汇算清缴在哪里调增
出口型企业,想购买厂房?但是园区有税收要求,有什么办法合理交税吗?
在哪里可以看得出还有多少银行汇票没有还?
老师,我买的课是399的,可以学网银的课吗
你好,金蝶软件,kis专业版,录入现金流量表,具体要怎么操作,哪些需要分类?第一次弄,不太明白?
老师,请问如果是长三角地区的高会,年薪大约多少?
那我们卖车时收到的钱挂什么科目呢?
借银行存款、 贷固定资产清理 应交税费、应交增值税销项
借固定资产清理 累计折旧 贷固定资产, 然后把固定资产清理余额结转到营业外收支
我从厂商那拿一台车10万,车商给我开机动车发票,我做,固定资产增加,然后隔天,我把车卖给网约车司机12万,网约车司机是个人我们基本不会开发票给他,这笔我是做,借银行,贷方做固定资产清理么?那三年后司机让我们把车过户到他个人名下,又怎么做账呢?
其实我们就是赚买车的差价,然后帮网约车司机办营运证这些钱。让他们的车挂靠在我公司名下跑。就如果做固定资产的话我收到的钱12万,借银行,贷什么,其它应付还是主营
借银行存款,贷其他应付款。
收到12万的,没有过户的,你先不要做固定资产清理。
那不想当于我每天都在买固定资产,然后又没有收入,收入是3年后确认嚒
还是先确认服务收入
哎蒙圈了
借银行,贷其它应付,其它应付明细又是挂哪个?
网约车不是你们开的发票吗 旅客服务 二级科目写个人 打款进来的个人
我们只赚汽车销售时的差价,其它后期网约车司机自己跑车的收入司机都是司机们自己拿,我们不收任何费了。
你们单位有没有汽车销售的范围? 如果有的话,给你一个建议,让对方给你开增值税的发票,然后你再给客户开机动车发票
我们主营是汽车销售,只是我们卖出去的网约车必须要挂靠在公司里他们才能营运,所以我很纠结进来的车坐商品还是资产
别人给你开了机动车发票 不需要纠结 只能做固定资产 挂在你单位户
就算别人不给公司开机动车发票,我们也得自己给自己开机动车统一发票,因为上牌需要,需要挂靠在公司才能营运
我们跟个人签的合同就只是一个汽车销售合同
那只能做固定资产的 在你单位的名下就得做固定资产,按月折旧。
那这样税局不查么
查不查不清楚 但是你们这样操作就有问题
有什么问题呢
实际就是这样操作的呀
你好,你们虚增了资产,需抵扣所得税
靠挂靠这是违法的。