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老师你好,这个因管理不善增值税进项税额转出,在实际工作中凭证后面没有发票附,要怎么做

老师你好,这个因管理不善增值税进项税额转出,在实际工作中凭证后面没有发票附,要怎么做
2022-10-24 21:26
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-10-24 21:27

学员你好,可以自制个计算单,然后把管理不善毁损的材料金额处理单附上

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快账用户2787 追问 2022-10-24 21:31

报税时这个转出要在报税系统填吗

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齐红老师 解答 2022-10-24 21:42

是的,要填在报税系统的

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快账用户2787 追问 2022-10-24 21:43

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2022-10-24 21:44

不用客气,给个五星好评就行

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相关问题讨论
学员你好,可以自制个计算单,然后把管理不善毁损的材料金额处理单附上
2022-10-24
好,这种情况我建议你先不处理。
2023-10-11
你好。借成本费用贷进项税额转出。
2023-04-04
同学你好,做账,借,应交税费-应交增值税-进项,1433.74,贷, 应交税费-应交增值税-抵减税额,1433.74元。
2022-06-16
借,x成本费用 贷,应交税费,增值税,进转出
2022-08-04
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