同学你好 现在是买卖合同印花税 有合同按照合同金额 没有合同按照价税合计
印花税购销合同计税依据意思是当月的销售额不含税金额吗?还是采购不含税金额?
购销合同的印花税的计税依据如何计算?是否就是当期购进的不含税金额加上当期的主营业务收入?
印花税购销合同缴税,主营业务收入里面的计税依据是账面数字吗?
印花税计税依据是:采购合同和销售合同合计金额? 如采贸易行业:购合同金额是10000元,销售合同是15000元,计税依据就是10000+15000=25000元*0.0003=7.5元的印花税吗?
老师,买卖合同,印花税申报的计税依据是不是含税的销售购进和含税的销售收入合计?
老师,个人出租房屋开票会存在哪些问题
老师请问收益人备案,公司刚好注册资本1000万,股东都是自然人,是可以免报嘛?但为啥银行还是让不能免报呢
老师好,请问我们是工业企业,如果某个月没有生产 ,那么对应的机械和机器设备,在税法上可以扣除当月的折扣吗?
老师您好,比如五人参加安全资格证取证培训,每人500元,对方发票直接开安全培训费,一项,金额2500元,数量没有按人头五人开具是否可以
交2023年残保金如何做账
请问我们公司问拍卖公司拍了石料,产生拍卖费用70多万,还有场地平整费用好像也有二三十万,我这是一次性入销售费用还是怎么办?石料有两千多万元。
收到其他公司的票据之后,我们在同公司账户之间转,要做分录吗?
老师,请问一般纳税人要注销,库存商品里面还有库存,需要报收入把库存部分冲掉吗?还是库存部分进项税额转出交税,因为货物都是拿专票回来,已经抵扣
老师,监控,音响,这些电子产品的残值率按0核算还是?
请问发票是以个人开给我们公司的,可以拿来入帐吗
我们是按照不含税金额去计算的,那是否就是当期购入的库存商品的不含税金额加上当期的主营业务收入的合计数
同学你好 对的 按照购进的发票和销售开的发票