你好,购销合同的印花税,主营业务收入是包括在计税依据里面的

购销合同的印花税的计税依据如何计算?是否就是当期购进的不含税金额加上当期的主营业务收入?
印花税购销合同缴税,主营业务收入里面的计税依据是账面数字吗?
购销合同印花税,如果没有合同,取哪里的数作为依据,是主营业务成本还是主营业务收入?
印花税计税依据为?按主营业务收入还是价税合计?
印花税(购销合同)计税依据是什么,营业收入➕已认证的进项税吗?
老师好,请问25年的一笔管理费用,当时做的借:预付账款 贷银行存款 年底做了:借管理费用 贷:预提费用 26年4月收到发票,该怎么处理呢?选用的是企业会计准则
您好老师,开发票实名验证怎么由国家身份信息验证改为人脸识别认证呢?
老师,个体户小餐馆买的东西没有发票怎么记账呢
24年度做了暂估收入,借应收账款暂估,贷应付账款暂估,应交税费应交增值税销项,现在是26年我能用以前年度损益调整冲销收入吗?不能直接在25汇算清缴时调减吧
老师,我自己有本职工作,家里现在开公司了,也会给我开一份工资,我直接签订劳动合同,每月按照工资薪金申报个税,不扣除5000的比例,这样操作可以吗,社保是本职公司缴纳
请问新到公司,账面库存和实际库存有差异,用什么方法可以快速找出差异
跑腿费属于其他居民日常服务还是其他生活服务?
老师,25年暂估了一笔费用,2026年汇算清缴之前取得发票,发票上需要对方备注上为2025年的业务吗
老师,24年未抵扣的费用,允许追补到5年内口除,可以在24年扣除未抵扣的费用,可以扣除的话所得税就交的少了吗?
暂估收入是否必须要交税,就是已发货待对方验收的这种
计税依据直接填主营业务收数吗?入的账面
你好,不是的。 购销合同的印花税,计税依据 是合同(购进和销售)的含税金额。
计税依据直接填主营业务收入的账面数吗?如果不是,该怎样填
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