你好,你的处理是对的。 母公司: 借:成本费用 贷:其他应付款-子公司。母公司付款给子公司:借:其他应付款-子公司,贷银行存款。 子公司:借:其他应收款-母公司,贷:应付职工薪酬。子公司收到母公司款项:借:银行存款,贷其他应收款-母公司。子公司发放工资时:借应付职工薪酬,贷银行存款。 以上处理后账务就都清平了。 提成并入到员工工资发放并缴个税。

我们1-9月都在母公司工作,因为公司发展成立了一家子公司,所以有几个人异动到子公司了,这些人的工资,保险等劳动关系也到子公司了,可是在母公司有销售提成,后续要在子公司发放。这个费用是不是应该母公司承担,通过往来账汇款给我们子公司
那这个钱要如何给到员工?能否母公司汇款给子公司,母公司走费用,子公司挂往来,然后通过工资一并发放去。缴个税
请问老师:子公司为房地产公司有开发资质,建设开发一楼盘,子公司99%、母公司1%出资以子公司名义竞拍土地并已交土地款,母公司负责建设支付工程款给施工方,施工发票开给了母公司,子公司房地产公司负责销售,请问子公司如何确认收入,母公司支付工程款是其他应收账款—子公司吗?子公司将销售款确认收入,成本按母公司支付的工程款作为成本,可行吗?需要如何完善手续。母公司支付工程款应交税费都挂其他应收款,还是挂应交税金-增值税,待后作退税处理吗?
老师你好,我想请问一下,子公司把他的资金借给母公司了,然后他俩之间签了个借款协议,然后母公司把这个钱,存在银行,就是利息就是高一些的那个存款了。这个子公司就是收到还款的时候和收到母公司。给的利息的时候儿,他是不那个利息子公司应该记在利息收益收益里边儿,财务费用的利息收入记在这里对不对,还是应该记在投资收益里边儿,再一个母公司,收到的利息是,利息收入支出去给子公司的定。给子公司的利息应该记在利息支出里边儿,对不对。
老师,您好,A学员跟我们公司(母公司)签订合同,A学员是B公司(子公司)推广过来的,款是母公司收的,学员发票也是由母公司开,但子公司能跟进客户下单,也利用了母公司的一些资源,所以需交类似于管理费或成本费给母公司,那母公司收到这笔成本费用应该给子公司开什么发票内容?子公司收到母公司结算过去的款项,子公司开给母公司应该是现代服务*推广服务费对吗?
老师,汇算清缴带出来的数据有感叹号,怎么操作?
公司2022买的房子没入账,2026补记固定资产,折旧,记的借利润分配未分配利润,贷累计折旧。想追溯享受折旧费用扣除,怎么更正汇算清缴申报表呢,在a105000表单里更正还是a105080里呀,不需要更正年度资产负债表和利润表不
老师,甲员工当年在第一家公司申报过年终奖,中途离职,新公司年底又发了一次年终奖,新公司可以申报一次性奖金吗?还是只能计入工资薪金申报
公司2022年10月买了房子,没有入账,2026补记借固定资产 贷其他应付款。借利润分配未分配利润 贷累计折旧。 2022.11-2025.12月想折旧,电子税务局更正申报,能逐年更正汇算清缴申报表和年报财务报表吗,不更正对应季度的。
给协会的会费一般怎么做分录放在什么科目,票据是统一电子票据,类似收据没有进项
朴老师 请教一个问题 我们收到科学技术厅的科研经费 然后我们公司是主办单位 还有两家是公司 总的专项经费是47万 打给我们公司47万 我们得了23.5 我们还要付给一家大学是15万多 还有一家是7万多 我想请问的是 我收到这笔47怎么做分录 然后要打给另外两家怎么做分录
老师好!请问已使用四年的机械设备因质量问题退回原销售商家,原值30万,已折旧14万,退货合同上注明退货后之前欠款10万不用再支付,但因历史问题,我司账面上只欠该销售商2万。供应商不提供退货发票。请问应如何记账,交什么税?
老师 请教一个问题 我们收到科学技术厅的科研经费 然后我们公司是主办单位 还有两家是公司 总的专项经费是47万 打给我们公司47万 我们得了23.5 我们还要付给一家大学是15万多 还有一家是7万多 我想请问的是 我收到这笔47怎么做分录 然后要打给另外两家怎么做分录
代别人付投资款可以验资吗
小规模每个月除了记账凭证原始凭证银行对账单打印装订,还有什么其他的打印装订吗