工资是当月计提。然后五月份发,那就做发工资的分录。不是冲减计提。

老师。比如6月底计提工资5万、7月发放6月工资只发了4万。剩余一万8月份发放。这个发放6月工资时怎么做分录啊
请问5月份做凭证,本月计提5月工资和付5月工资,跟本月计提5月工资下个月也就是6月做账才发5月工资有什么区别
4月份工资在5月发放,记分录是,4月计提工资,5月份缴纳工资,然后5月份再计提5月份应该发的工资,6月份再发送再记缴纳的分录,这样对吗
老师,请问下付员工工资分录例4月计提工资,5月冲4月计提,发放工资,计提5月份工资,6月分录跟5月一样,这样是否对
5月份做的税务登记,4月份的工资5月份发放了,6月份应该做计提工资还是发放工资?5月份申报了个税税款所属期是5月份的,这样对不对?
老师,我们小规模公司;我们公司有购买一些血氧仪等赠品共15000元,我们平台销售平衡车时有送赠品(未开票出去,都是按无票做收入),请问一下购买的这些赠品能计入主营业务成本吗?还是要视同销售呀?这边会计分录如下:购买赠品——借:库存商品15000,贷:银行15000。赠品随同销售——借:销售费用-业务宣传费15150(⚠️为啥这里15150要比发票15000高,那不是跟开票回来的金额不一致了?),贷:库存商品15000,贷:应交增值税-销项税额150。麻烦看一下感叹号⚠️的问题解答一下,这里不是很明白?还有这样做会计分录正确吗?谢谢
11月开出去专票,税已交,成本已结转,现在26.1月份甲方说红冲,重新开26年时间票,这能吗
公司员工12月报销预付产品拍摄3000元,没有发票,会计分录怎么做
小规模开票时做账, 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税 借:应交税费-应交增值税 贷:营业外收入 季末的时候开票不够30万,是需要冲销吗?应该怎么做?
老师,年底资产负债表未分配利润期末金额减去年初金额一定等于利润表的利润总额吗?
老师,两个一般纳税人,一个盈利100万一个亏损100万,能一个做无票收入平一个做无票成本吗
老师,我在国家电子税务局显示的应交城市建设税比我计提的少1分钱。请问怎么处理财务凭证
人在周口市,可以登陆河南电子税务局开洛阳公司的发票吗
公司缴纳增值税附加税如果做账
老师,一般纳税人,我们是中央空调销售安装单位,以前开票是设备13%,安装材料费9%,现在是都开13%吗
☆老师,请教一下计提是借管理费用,贷应付职工薪酬,发工资时借应付职工薪酬,贷银行存款
老师后面就每个月都是当月计提次月发放,结转损益时是结转计提还是实发工资
结转的是损益 科目 这样理解 了吧
老师我的分录对?
您好,您的分录是正确的。
好谢老师
不客气,祝您工作愉快。