你好 业务11.12月11日,从石家庄电子科技有限公司购入D材料1000千克,单价50元,专用发票上的货款为50000元,增值税额为6500元。货款及税款暂欠。 借:在途物资 ,应交税费—应交增值税(进项税额), 贷:应付账款 业务12.12月11日,以银行存款支付上述D材料的运费600元。 借:在途物资 ,贷:银行存款 业务13.12月12日,上述D材料验收入库,结转D材料购货成本。 借:原材料,贷:在途物资 业务14.12月13日,生产车间主任马力外出学习,预借差旅费2000元,以现金支付。 借:其他应收款,贷:库存现金 业务15.12月14日,厂部一般耗用A材料200千克,单价11元 借:制造费用,贷:原材料

甲企业(一般纳税人)按计划成本计价核算原材料,发生以下业务:1. 5月3日,购入A材料100千克,计划单价10元/千克;增值税专用发票上注明价款1000元, 增值税130元;运费及保险费(普通发票) 200元,全部款项以银行存款支 付,材料已验收入库。 2.5月10日,购入B材料200千克,计划单价20元/千克;增值税专用发票列明价款3500元,税率13%,价税款以银行存款支 付;材料尚未 入库。 3.5月20日, 上述购入的B材料验收入库。
业务1.12月1日,开出现金支票,从银行提取4000元备用。业务2.12月2日,从北京昆玉股份有限公司购入A材料10000千克,单价10元,计100000元。专用发票上的增值税额为13000元,运杂费2000元。款项以转账支票支付。业务3.12月3日,采购员杨旅预借差旅费1000元,以现金支付。业务4.12月4日,以现金500元支付车间购买办公用品。业务5.12月5日,上月预付给合肥庐州电子元件厂购买B材料货款30000元,现已发来B材料2000千克,单价20元,计40000元,专用发票上的增值税额为5200元,运杂费为1000元。扣除预付款项后的差额由银行存款支付。业务6.12月5日,上述B材料验收入库并结转其实际成本。业务7.12月6日,杨旅报销差旅费950元,交回现金50元。业务8.12月8日,为制造甲产品领用A材料8000千克,单位成本11元/千克。业务9.12月9日,以现金1000元支付业务招待费。业务10.12月10日,以银行存款支付各种税费,其中,增值税40000元,城市维护建设税2800元,教育费附加1200元。
业务11.12月11日,从石家庄电子科技有限公司购入D材料1000千克,单价50元,专用发票上的货款为50000元,增值税额为6500元。货款及税款暂欠。业务12.12月11日,以银行存款支付上述D材料的运费600元。业务13.12月12日,上述D材料验收入库,结转D材料购货成本。业务14.12月13日,生产车间主任马力外出学习,预借差旅费2000元,以现金支付。业务15.12月14日,厂部一般耗用A材料200千克,单价11元。业务16.12月15日,生产车间管理一般耗用B材料75千克,单价20元,计1500元。业务17.12月15日,从银行存款发放本月份工资300000元。业务18.12月16日,以银行存款12000支付明年财产保险费。业务19.12月18日,收到银行转来的电力公司托收结算凭证的付款通知单,支付电费5000元,增值税进项税额650元。其中,车间耗用3800元,行政管理部门耗用1200元。业务20.12月18日,收到银行转来的自来水公司托收结算凭证的付款通知单,支付水费3000,增值税进项税额390元。其中,车间耗用2600元,行政管理部门耗用400元
写会计分录:业务11.12月11日,从石家庄电子科技有限公司购入D材料1000千克,单价50元,专用发票上的货款为50000元,增值税额为6500元。货款及税款暂欠。业务12.12月11日,以银行存款支付上述D材料的运费600元。业务13.12月12日,上述D材料验收入库,结转D材料购货成本。业务14.12月13日,生产车间主任马力外出学习,预借差旅费2000元,以现金支付。业务15.12月14日,厂部一般耗用A材料200千克,单价11元。
业务5.12月5日,上月预付给合肥庐州电子元件厂购买B材料货款30000元,现已发来B材料2000千克,单价20元,计40000元,专用发票上的增值税额为5200元,运杂费为1000元。扣除预付款项后的差额由银行存款支付。业务6.12月5日,上述B材料验收入库并结转其实际成本。写会计分录
退纸率,折扣率怎么计算
老师,我们公司的钱,有四个账户,花的钱,有直接公户付的,有提现到实际控制人的卡里的,然后再往外出钱的,这些费用报销单,应该是由谁签字,比较合适,是资金日报表,内账,每次都是法人的老公合理吗?正规的应该由谁去签字呢?
内账就是这个月收到多少就是收入 付出多少就是支出 收入减去支出就是利润这个思路对吗
老师,生产成本月末可以有余额吗
老师:公司没有成立之前,就花了很多钱,有软件开发的人员工资,项目策划服务费,硬件产品设计服务费,老板的北京工作居住证挂靠的服务费……都没有发票,可以记做管理费用-开办费吗?如果不能,应该怎么记账呢?
您好老师,小规模纳税人12月份收到钱没开发票的收入和成本是需要在12月份入暂估收入和成本吗
跨境电商公司 收入500 平台费用300 成本从第三方平台付 收入分别怎么做
老师,请问比如我是物流有限公司一般纳税人法人,但是和我合作的下家有小规模,他们需要1个点的普票,我能不能再注册一家货运代理服务部?法人用我的可以吗吗?还是用我家人的合适?
您好,2026年生活服务行业有进项加计扣除政策吗?该政策好像23年底就截止了吧?
我的工资是9000我能买10000的公积金吗?