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@请问老师 提问内容; 在全责发生制下,我单位签订五月底一份销售合同50万,六月份开始发货,七月份收到货款(个人认为是预付款),八月份交易截止,货物涨价无法正常履行合同,到九月份退35万货款,请问老师我的收入应该算到几月呢?

2022-10-25 11:40
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-10-25 11:41

同学你好 这个是七月做收入 因为陆月发货了

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快账用户8809 追问 2022-10-25 11:43

你好老师,七月作为收入,七月就要缴纳增值税对吧,那请问后面九月份退款了,该如何处理呢?

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快账用户8809 追问 2022-10-25 11:44

从主营业务收入缴纳增值税到退款退税,的会计分录怎么做呢?

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齐红老师 解答 2022-10-25 11:46

同学你好 对的 九月退款了直接原分录负数红冲就可以了

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快账用户8809 追问 2022-10-25 11:50

谢谢老师,明白了,实际工作中在十月做正常收入,也不用红冲退税,因为印花税申报了就退不了,几千万合同印花税也不少钱呢,对吧?

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齐红老师 解答 2022-10-25 11:51

同学你好 对的 是这样的

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同学你好 这个是七月做收入 因为陆月发货了
2022-10-25
8月份不做会计处理9月份开发票时候在入账
2021-09-07
您好 就是当月结算上月的 结算当月提供发票 第三个月后支付结算款的65% 供货结束后6个月内支付剩余20% 剩下15%在工程结束后 6个月分次付
2021-06-13
这是属于正常的这个补贴和收购呀,你这个不存在什么税务问题啊。
2020-11-06
你好!做账的话,购进收到货入库,支付款项、支付运费,确认收入的时候要入账
2022-03-31
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