你好,学员,可以计入管理费用业务招待费里面

去了出差的地方请客户吃饭,这个餐费是计入到业务招待费还是差旅费呢
老师,老板在外面出差,请客户一起吃饭的发票,怎么做分录啊,可以不计入业务招待费,计入什么别的科目里吗
业务员出差在外地发生的请客户吃饭,记到哪个科目?
老师,请问销售出差在外地,在外地办理业务租车发生的车辆费是记到差旅费还是市内交通费?
老师我们公司的销售人员,自己几个销售在一起喝的咖啡,还有在一起吃的饭能给他报销吗?另外我们报销的都是他们出差业务上面的往来,比如说请客户吃饭请客户喝咖啡等等。像他们这种是自己人在一起吃的饭,也不是因为什么业务的原因,还能报销吗 ?如果说他们是因为什么业务的原因回不来耽误的吃饭,那么这个应该算什么?可以有报销吗?
一般纳税人小型微利企业,如果这个月开发票开出四十多万专票,增值税为0时是否不合理,往期待抵扣大于本期开票额
老师晚上好,请问出口备案如何操作?在哪里备案
老师,我之前做的是文员工作,现在进入一家几个人的小公司,A和B公司的同一个法人,C公司是另一个法人,别的公司卖货给C公司开发票,我们再按5个点C开给A公司,但是C没有走货,这个属于虚开发票吗?我能继续做这个会计吗?
老师,你好。老板有A汽车运输有限责任公司,B公交车有限公司,C驾驶员培训有限公司。三年前B公司跟政府买得了一块地皮,现在老板需要用这个地皮建设一个新的驾驶员科目二训练场地供驾驶员培训公司使用,一栋办公楼供三个公司一起办公使用,一个停车充电场供公交车停放和充电。基建不请建筑公司在基建,老板自己找人来建设。请问这个情况下,基建的开支费用怎样会计核算才合理合规合法化?
老师,麻烦咨询下,公司为小规模纳税人,股东把他的车买给公司,公司购买怎样才能让双方的利益都能最大化,而且公司购置后,税务申报资产折旧计提是一次性,还是
工商年报填税务信息一般不是保留2-6位嘛小数嘛,咋有的视频说必须保留6位?有标准吗?
应交税费-未交增值税2023年4月是平的,2024年1月转出12月应交增值税后贷方余额是1452.24,截止到2026年5月还是有1452.24的余额,之前的会计说是之前有一个政策是服务业进项可加计5%扣除,附表上调整了多抵了进项,主表上没有把数据导进去,计提的金额大些,应交税费-未交增值税就有这个余额,现在是2026年6月了,是用的小企业会计准则,这笔余额怎么调账比较好呢
当期的费用产生,次月可以开专票,当月怎么做账,要先把税额计算出来吗
我们是小规模个体户,刚开始不稳定呢,有个客户要增值税专用发票。个体户如果开3%的专票怎么交税和合理避税啊
您好,老师!想请教下出口业务,我们是生产型出口业务,4月27日开的报关单,没有开出口发票,和出口退税联有什么区别,是不是先抵扣进项发票,今天刚刚收到采购发票,是次月抵扣了,再开出口发票吗,(出口退税得流程我要怎么操作,请老师指点)
我们公司业务招待费已经很多了。象这种情况,还可以计入其他的科目吗?
如果税务局不查账倒是没事,如果查账肯定要你调账的
有其他的科目计吗?
有其他这个科目的,
有没有其他的科目可以计? 不要扯淡。
不好意思,我刚才问了下我同事,你说的这个是可以计入其他的,像场地清理费、养路费都可以计入其他。
到饭店吃饭的票,计入养路费,你学过会计吗?
同学,你是误会我的意思了,是计入管理费用-其他这个科日