第一个借库存现金,贷银行存款4000 第二个借原材料,A材料10万加2000 应交税费、应交增值税进项13000 贷银行存款

实训公司1月份业务1、1月1日,接到银行通知,合肥风诚科技有限公司前欠货款2000000元已经到账。2、1月3日,销售给合肥风诚科技有限公司A产品4000件,单位售价143.75元,货款592250元已经收到,并收入银行凭证,产品出库单,销售发票,银行进账单3、1月5日,开出金额伟100000元转账支票一张,支付电视台广告费4、1月6日,开出金额为200000元的转账支票一张,支付前欠光辉贸易有限公司货款5、1月7日,生产车间生产A产品领用甲材料8000千克,共计160000元,领用乙材料5000千克,共计50000元6、1月10日,购入乙材料10000千克,单价10元,货款100000元以银行存款电汇支付,材料已经验收入库7,1月15日,用现金支付行政管理部门业务招待费500元8、1月19日,收到环保部门罚单,开出转账支票支付罚款40000元9、1月21日,用现金支付销售产品运输费用680元。10、1月22日,从银行提取现金2000元,以备日常开支11、1月25日,销售给合肥风诚科技有限公司A产品4000件,单位售价143.75元,货款592250元已收讫并存
长江公司2020年12月发生以下经济业务:(1)1日,从银行提取现金3000元,备用。(2)1日,以银行存款支付广告费8000元。(3)2日,从家这公司购入A材料4000千克,单价50元;购入B材林5000千克,单价20元/千克,增值税税率为13%,运费900元,货款用银行存款支付,运费按重量分配。(4)3日,从宏达公司购入的A、B材料全部验收入库,结转其实际采购成本。(5)3日,购入不需安装的设备一台,价款120000元,增值税税额15600元,价税款用的行存款支付,另用现金支付运费1500元。(6)10日,以银行存款向希望工程捐款10000元。有具体数值
长江公司2020年12月发生以下经济业务:(1)1日,从银行提取现金3000元,备用。(2)1日,以银行存款支付广告费8000元。(3)2日,从家这公司购入A材料4000千克,单价50元;购入B材林5000千克,单价20元/千克,增值税税率为13%,运费900元,货款用银行存款支付,运费按重量分配。(4)3日,从宏达公司购入的A、B材料全部验收入库,结转其实际采购成本。(5)3日,购入不需安装的设备一台,价款120000元,增值税税额15600元,价税款用的行存款支付,另用现金支付运费1500元。(6)10日,以银行存款向希望工程捐款10000元。有具体数值,做会计分录
长江公司2020年12月发生以下经济业务:(1)1日,从银行提取现金3000元,备用。(2)1日,以银行存款支付广告费8000元。(3)2日,从家这公司购入A材料4000千克,单价50元;购入B材林5000千克,单价20元/千克,增值税税率为13%,运费900元,货款用银行存款支付,运费按重量分配。(4)3日,从宏达公司购入的A、B材料全部验收入库,结转其实际采购成本。(5)3日,购入不需安装的设备一台,价款120000元,增值税税额15600元,价税款用的行存款支付,另用现金支付运费1500元。(6)10日,以银行存款向希望工程捐款10000元。有具体数值,做会计分录
业务1.12月1日,开出现金支票,从银行提取4000元备用。业务2.12月2日,从北京昆玉股份有限公司购入A材料10000千克,单价10元,计100000元。专用发票上的增值税额为13000元,运杂费2000元。款项以转账支票支付。业务3.12月3日,采购员杨旅预借差旅费1000元,以现金支付。业务4.12月4日,以现金500元支付车间购买办公用品。业务5.12月5日,上月预付给合肥庐州电子元件厂购买B材料货款30000元,现已发来B材料2000千克,单价20元,计40000元,专用发票上的增值税额为5200元,运杂费为1000元。扣除预付款项后的差额由银行存款支付。业务6.12月5日,上述B材料验收入库并结转其实际成本。业务7.12月6日,杨旅报销差旅费950元,交回现金50元。业务8.12月8日,为制造甲产品领用A材料8000千克,单位成本11元/千克。业务9.12月9日,以现金1000元支付业务招待费。业务10.12月10日,以银行存款支付各种税费,其中,增值税40000元,城市维护建设税2800元,教育费附加1200元。
老师,筹建期间,把这多购买的新机器设备卖了,确认收入还是冲开办费;分录借 银行存款 贷其他业务收入 应交税费; 结转的时候借其他业务成本,贷固定资产,还是直接做借银行存款 贷固定资产和一个开办费?
请问老师,短期借款只能核算银行贷款是吗?如果把企业之间的借款,也放在短期借款核算可以吗?
出口发票的开具是指外贸公司开给国外公司的还是供应商开给外贸公司的
出口发票的开具是外贸公司开给国外公司的吗?还是供应商开给外贸公司的
老师,你好。贸易公司开居间服务费可以开具专用发票吗 接收方可以抵吗?
小规模,对方开給我们公司的票,税务后台能不能监控
老师,您好。购进机器设备一台,本来打算做固定资产,后企业用不上,直接卖了,增值税一般纳税人。销售税率是多少,这台机器设备,我们并没有取得发票。可以按简易计税开票吗
木材加工作坊的成本核算怎么核算?我购进木板,然后做成不同规格的木框卖出去,别人提前给我下计划单,我做好后送货。一月有三万的收入。 因为是制造业,所以我想问问,这个成本怎么核算?怎么结转?
木材加工作坊的成本核算怎么核算?我购进木板,然后做成不同规格的木框卖出去,别人提前给我下计划单,我做好后送货。一月有三万的收入。 因为是制造业,所以我想问问,这个成本怎么核算?怎么结转?
增值税的进项,销项,月末和 年末都要结转么?月末和年末结转有什么区别?