第一个借库存现金,贷银行存款4000 第二个借原材料,A材料10万加2000 应交税费、应交增值税进项13000 贷银行存款

实训公司1月份业务1、1月1日,接到银行通知,合肥风诚科技有限公司前欠货款2000000元已经到账。2、1月3日,销售给合肥风诚科技有限公司A产品4000件,单位售价143.75元,货款592250元已经收到,并收入银行凭证,产品出库单,销售发票,银行进账单3、1月5日,开出金额伟100000元转账支票一张,支付电视台广告费4、1月6日,开出金额为200000元的转账支票一张,支付前欠光辉贸易有限公司货款5、1月7日,生产车间生产A产品领用甲材料8000千克,共计160000元,领用乙材料5000千克,共计50000元6、1月10日,购入乙材料10000千克,单价10元,货款100000元以银行存款电汇支付,材料已经验收入库7,1月15日,用现金支付行政管理部门业务招待费500元8、1月19日,收到环保部门罚单,开出转账支票支付罚款40000元9、1月21日,用现金支付销售产品运输费用680元。10、1月22日,从银行提取现金2000元,以备日常开支11、1月25日,销售给合肥风诚科技有限公司A产品4000件,单位售价143.75元,货款592250元已收讫并存
长江公司2020年12月发生以下经济业务:(1)1日,从银行提取现金3000元,备用。(2)1日,以银行存款支付广告费8000元。(3)2日,从家这公司购入A材料4000千克,单价50元;购入B材林5000千克,单价20元/千克,增值税税率为13%,运费900元,货款用银行存款支付,运费按重量分配。(4)3日,从宏达公司购入的A、B材料全部验收入库,结转其实际采购成本。(5)3日,购入不需安装的设备一台,价款120000元,增值税税额15600元,价税款用的行存款支付,另用现金支付运费1500元。(6)10日,以银行存款向希望工程捐款10000元。有具体数值
长江公司2020年12月发生以下经济业务:(1)1日,从银行提取现金3000元,备用。(2)1日,以银行存款支付广告费8000元。(3)2日,从家这公司购入A材料4000千克,单价50元;购入B材林5000千克,单价20元/千克,增值税税率为13%,运费900元,货款用银行存款支付,运费按重量分配。(4)3日,从宏达公司购入的A、B材料全部验收入库,结转其实际采购成本。(5)3日,购入不需安装的设备一台,价款120000元,增值税税额15600元,价税款用的行存款支付,另用现金支付运费1500元。(6)10日,以银行存款向希望工程捐款10000元。有具体数值,做会计分录
长江公司2020年12月发生以下经济业务:(1)1日,从银行提取现金3000元,备用。(2)1日,以银行存款支付广告费8000元。(3)2日,从家这公司购入A材料4000千克,单价50元;购入B材林5000千克,单价20元/千克,增值税税率为13%,运费900元,货款用银行存款支付,运费按重量分配。(4)3日,从宏达公司购入的A、B材料全部验收入库,结转其实际采购成本。(5)3日,购入不需安装的设备一台,价款120000元,增值税税额15600元,价税款用的行存款支付,另用现金支付运费1500元。(6)10日,以银行存款向希望工程捐款10000元。有具体数值,做会计分录
业务1.12月1日,开出现金支票,从银行提取4000元备用。业务2.12月2日,从北京昆玉股份有限公司购入A材料10000千克,单价10元,计100000元。专用发票上的增值税额为13000元,运杂费2000元。款项以转账支票支付。业务3.12月3日,采购员杨旅预借差旅费1000元,以现金支付。业务4.12月4日,以现金500元支付车间购买办公用品。业务5.12月5日,上月预付给合肥庐州电子元件厂购买B材料货款30000元,现已发来B材料2000千克,单价20元,计40000元,专用发票上的增值税额为5200元,运杂费为1000元。扣除预付款项后的差额由银行存款支付。业务6.12月5日,上述B材料验收入库并结转其实际成本。业务7.12月6日,杨旅报销差旅费950元,交回现金50元。业务8.12月8日,为制造甲产品领用A材料8000千克,单位成本11元/千克。业务9.12月9日,以现金1000元支付业务招待费。业务10.12月10日,以银行存款支付各种税费,其中,增值税40000元,城市维护建设税2800元,教育费附加1200元。
老师您好,我想咨询一下当月的发票开出来,款没有打进来,需要做账吗
年终奖个税申报时,只申报了第一次发放的10万,其实是20万分两次发放的,在第二次发放时应该如何申报个税呢?
郭老师,毛利率30%,成本100万,税率0.13*1.12*1.0003*1.05,我的销售报价多少,怎么算
农户自产自销咸鹅税点多少
老师你好,我想请问一个问题,我是一个大专院校的食堂会计,现在就是遇到一个问题,就是我们上个月采购没有发票,然后采购食材直接就用到我们的每个窗口,然后下个月才会来发票,但是所有的发票不一定都齐,这个原材料要做暂估入账吗?,这个暂估下个月要冲减吗?下个月来票又怎么做账了!没有来票又怎么做账!但是我们结算是每个月都会结算上个月的钱!辛苦详细写一下分录!
老师一般纳税人从小规模纳税人采购地方特产销售,开具的普通发票,可以计算抵扣增值税不
请教老师有现金流量表里面的数据公式吗?就是现金流量表数据是怎样得出来的
你好老师,请问民办幼儿园老师发工资不需要申报个税吗
老师,我的会计学堂怎么进不去了呢
企业汇算清缴时,去年年底预提的工资/奖金费用为10万,今年5月份前实际发放为15万,多发的5万可以在汇算清缴时调整以前年度利润吗?