你好,那你签订合同的时候是不需要缴纳的。
请问老师,我们筹建期签订的工程承包合同,签订的金额是3000万,但是实际按照进度支付,还没有达到3000万,那么我们的印花税是按照合同金额缴纳还是实际发生的呢?
老师,请问一下销售被子,劳保用品的。没有跟对方签订合同。那么这个是按照购销合同去缴纳印花税的吧?万分之三。那这个情况是按照开票金额不含税金额缴纳,还是价税合计缴纳印花税吖?
请问 我们这个没有签订合同,就只是签订订单。印花税中规定应税合同的计税依据,为合同所列的金额,不包括列明的增值税税款。那我缴纳印花税是以575.22算还是按照650算?
请问印花税是按照购销合同的万分之三纳税,如果我企业签订的是框架合同,合同中表明按照每月实际订单量发货和付款,合同中没有价款。那我还需要交印花税么?
老师我们和客户签订的销售框架合同,每个月初需要报价 结算金额按照报价单来结算,那印花税计税金额是按照含税价还是不含税价格
请问老师:报企业所得税是看利润表利润总额数据还是看科目余额上本年利润的数据?
老师,税局打电话要求我司把23年出口收入做到了24年1月,要更正报表,怎么更正?
老师动态回收期这样做对吗,做出来跟答案不一样,答案是2.24年
@董孝彬老师,只要董老师回答,老师这个领用单好多喔,一个一个分开写吗,哈哈,唉,好复杂
更正申报了24年的税务申报表,但是只更正了进项税额转出,在25年本期怎么做分录?借:费用,贷:进项税额转出,但是用增值税留抵抵扣了这个更正申报产生的税款,要怎么做账
公司弄了个机房还有网络布局和摄像头这种 这个财务怎么做账
更正申报了24年的税务申报表,但是只更正了进项税额转出,在25年本期怎么做分录?
工资能打到员工的公户上吗
老师你好,期初我建账的时候,当时做的其他应付款某个个人,现在账上到钱了,我转钱给这个个人,转钱的时候备注往来款或者还款都可以吗?
成本类 损益类有备抵科目嘛
那我实际发生采购销售行为的时候呢,比如我当月开票也收票了,我的采购订单上是注明不含税价和税额的,我是不是就必须缴纳印花税?可以按照不含税价格缴纳印花税么
可以按照不含税的金额来计算。
如果我们企业从今年7月开始缴纳7月之后发生的印花税,7月之前的不交可以吗?我们还是属于按此征收,没有被核定按期征收
我们属于按次征收的企业
按次征收发生了纳税义务以后次月就得申报