你好 ; 你们如果不包括增值税部分 ;按不含税金额来报的

合同印花税按理是按照不含增值税金额纳税的,我们签合同里是已经注明了不含税金额,当月缴纳印花税是按照合同的不含税金额缴纳,现在有个合同,签的时候是按5%的增值税注明了不含税金额,结果该合同开发票时增值税税额为0(国家免税),请问该合同我缴纳合同印花税还是按照合同注明的不含税金额纳税吗?
请问 我们这个没有签订合同,就只是签订订单。印花税中规定应税合同的计税依据,为合同所列的金额,不包括列明的增值税税款。那我缴纳印花税是以575.22算还是按照650算?
购销合同签订的是框架合同,只有单价,按照实际结算后的金额缴纳印花税,请问按照含税金额还是不含税金额?
请问印花税是按照购销合同的万分之三纳税,如果我企业签订的是框架合同,合同中表明按照每月实际订单量发货和付款,合同中没有价款。那我还需要交印花税么?
老师,我们每个月缴纳印花税,采购这块是按照入库结算加暂估金额为计税依据计算的印花税。不应该是按照签订的合同金额计算吗
内销贸易企业勾选进项发票的时候有必要做到跟销项一一对应吗,比如我勾选5月进项,5月已经开出销项发票了,但进项还没开进来,这种情况没办法做到当月对应
你好老师,我们是外贸企业,2月出口的,增值税2月已经申报了,那出口退税进项什么时候勾选,是不是什么时候退税什么时候勾选?勾选的时候必须每项货物一一对应吗
老师好,我想把21年至23年的退税一直未在免退税里提交过的都转到免税里面去,怎么处理
中国税务师考试在哪里报名?谢谢你了
因为公司开始投资施工的时候都是包给个人,有现金支付……没有给开发票……现在找人补手续也难。像这样的情况,有什么方法能证明投入的花费
中级会计报名考试在哪里报名?谢谢你了
我们是贸易企业,增值税申报表应该填免税销售额那栏是吗,为什么以前他们填的免抵退办法出口销售额那栏,是不是他们填错了?
成本法转权益法,为什么最后账面价值要+净利润剩余份额
你好老师,我不懂出口报税,新去了一家企业看他们2月增值税申报表免抵退出口销售额填了100多万,季度委托出口收入也是这个数,但他们没开这个数据的发票,他们是贸易企业也有内销。我不明白他们这个数怎么来的,从税务局出口退税相关信息查询里也没有任何信息
酒店客房买的洗护用品 一次性用品 放在科目 主营业务成本-客房易耗品 这样合适吗
就是这个订单,上面有些不含税金额和含税金额,但是没有列明增值税金额,那我能按照不含税金额缴纳印花税吗
你好 1. 是的。按不含税金额来报的