你好 借:应付职工薪酬 贷:银行存款 其他应收款(代扣职工房租,代垫职工家属医药费) 其他应付款(个人负担的五险一金)

甲企业根据“工资费用分配汇总表”结算本月应付职工工资总额693000元,其中企业代垫职工房租20000元、代垫职工家属医药费8000元、代扣个人所得税12000元,实发工资653000元。甲企业应编制会计分录
甲公司根据“工资费用分配汇总表”结算本月应付职工工资总额为693000元,期中代垫职工房租20000元,代垫职工家属医药费8000元,代扣个人所得税12000元,实发工资653000元。(10分)要求1.通过银行网银转账发放工资的会计分录2.代垫款项的会计分录
企业根据工资结算汇意表结算本月应付职工工资,总额为462000元,其中代职工房租40000元,代扣代垫职工家属医药费2000元,实发工资为420000元,通过银行发放。
3.根据“工资结算汇总表”,乙企业本月应代扣职工社会保险费8000元,代扣职工个人所得税49000元,实发工资420000元。编制会计分录
(2)根据“工资费用分配汇总表”结算本月应付职工工资总额100000元其中企业代扣职工房租3000元、代垫职工家属医药费2000元,实发工资95000元。从应付职工薪酬中代扣个人应缴纳的社会保险费(不含基本养老险和失业保险)8000元写完整的会计分录和结果
快递公司,总部给派的件让往下派,会给我们结算派费,我们再找也业务员往下派发结劳务费,可以开差额征税发票么,我们公司就相当于中间赚个差价
请问下:乡政府给企业打了一笔款,未确定款项性质以及暂未确定拨付文件,会计上如何账务处理?税务上需要缴纳企业所得税吗?也就是说次年需要纳税调增吗?
个体户申报含税收入是25万元,那下账上库存是多少
老师,现查账发现23年5月和6月有计提了几家公司的应付售后维修劳务费,但由于售后维修有应收也有应付,23年年底直接在一excel表里面互冲,余额再支付给他们,但23年5月和6月计提的应付账款并没有冲账,那请问这两笔应付账款该怎么调?
老师,十月份申报个税的时候忘记扣除10月份社保补缴的个人部分了,现在才发现可以10月份正常做账在12月份申报个税的时候扣除这部分吗
审计时用序时账匹配对应的对方科目起到什么作用
老师,不上社保员工的个税=(工资-基本扣除费用-专项附加扣除)*税率,对吧?
老师好 办公费用做凭证 借:管理费用-办公费 贷:银行存款或库存现金 是这样的吗 还是也可以做成如下 借:管理费用-办公费 贷:其他应付款 谢谢
老师,公司被s局通知要看仓库,老板让我看账,我看不出啊,24年才4个月的账,都是导出的表格,总账明细账,看不到分录,怎么看啊,
办公费用做凭证 借:管理费用-办公费 贷:银行存款或库存现金 是这样的吗 还是也可以做成如下 借:管理费用-办公费 贷:其他应付款 谢谢