您好 借:应付职工薪酬 653000%2B12000%2B8000%2B20000=693000 贷:其他用收款-代垫房租20000 贷:其他应收款-代垫医药8000 贷:应交税费-个人所得税 12000 贷:银行存款653000
企业根据"工资结算汇总表”结算本月应付职工工资总额462000元,代垫职工房租40000元,企业代垫职工家属医药费2000元,实发工资420000元(以现金发放)。 要求:编制该企业的有关会计分录(实际发放、结转代垫款)
甲企业根据“工资费用分配汇总表”结算本月应付职工工资总额693000元,其中企业代垫职工房租20000元、代垫职工家属医药费8000元、代扣个人所得税12000元,实发工资653000元。甲企业应编制会计分录
甲公司根据“工资费用分配汇总表”结算本月应付职工工资总额为693000元,期中代垫职工房租20000元,代垫职工家属医药费8000元,代扣个人所得税12000元,实发工资653000元。(10分)要求1.通过银行网银转账发放工资的会计分录2.代垫款项的会计分录
甲公司根据“工资费用分配汇总表”结算本月应付职工工资总额为693000元,期中代垫职工房租20000元,代垫职工家属医药费8000元,代扣个人所得税12000元,实发工资653000元。(10分)要求1.通过银行网银转账发放工资的会计分录2.代垫款项的会计分录
甲企业根据“工资费用分配江总表”经算本月应付职工之资总额69300元,其中企业代扣职工房租32000元,代垫职工家属选药责80元,实发工资653.00元,提取现金发放工资。
小区成立业委会,在住建局没有备案成功,所以没有营业执照。但是物业的公共收益都已经交接给业委会,业委会是正常运转的,请问需要建账做账吗
老师你好!我想问一下公司做家具行业,有一部分国补业务,先回款85%,政府补贴部分15%后期回款,这部分如何做账了,谢谢
答案里面的资产7000和负债3000怎么来的
老师对公户来款后取款可以转法人跟个人吗?因为法人是股东有啥隐患除了取现金还能怎么安全
老师,请问酒店装修费用资本化后应该记入房产原值缴纳房产税吗?
老师,我在快账软件中录入期初余额时,有一个其他应收款贷方2400,我录入时在其他应收款那写的是-2400,为什么在生成的资产负债表其他应收款那没有数据呀那
郭老师回答,其他老师勿接 老师,合伙企业,个人独资企业,个体公司户和公司交的税不一样吧,假如都是小规模纳税人的话
甲方厂房租赁给乙方,怎么给乙方开具专票,甲方是塑料管制造业,进项票还有工程,原材料和机器设备等
你好,老师,如果我们和其他公司有同样的产品,做个置换可以吗?子母公司这种
收到酒的专票,这种怎么做账啊