您好,原值肯定是没问题的

是的,但是他不是一个意思,你这样的话,无形资产的明细表儿,按照你那个做法,最后是零,但是你摊销的话,你的无形资产原值还是那些金额。 那老师这样应该怎么处理呢?我现在每次都的手动改下无形资产@郭老师
老师 您好,请问购入无形资产最账务处理是如何做的呢,我的理解是借:无形资产 贷:银行存款 做摊销:借:累计摊销 贷:无形资产 借:管理费用 贷:累计摊销 是这样的吗 每月的 累计摊销和无形资产两个科目一个贷一个借 金额一样 代表什么意思呢 如果摊完了 还有金额会存在这两个科目的吗
老师您好,请问这个季度有无形资产并已摊销 但是软件自动生成的资产负债表的里的无形资产金额还是原值 这是不对的吧 要怎么处理呢?
老师,您好,我想咨询一个关于固定资产的问题,我家用金蝶软件做账,固定资产已提满,但是资产负债表上的原值还是没有变化,请问这种情况应该怎么处理
师,1.之前年度形成的无形资产摊销,科目是管理费用,加计扣除是直接填写在加计扣除明细表里面44栏以前年度形成无形资产本年度摊销额那里吗?这个扣除比例是75%呢,2.这个无形资产摊销到管理费用还要登记在研发支出台账里面吗?3.像今年文件说的形成无形资产的按照200%在税前摊销是哪个金额呢
老师有个客户想跟我们谈合作,假如这个散酒我们卖他¥30斤,针对白酒行业,我们收他多少个税点,我们不亏本,然后如果要是含税价的话定价多少钱比较合理
老师,单位人员离职后养老减员怎么申报
老师您好,甲公司将某工程承包给乙公司,甲供水电,当时合同约定甲给乙开水电发票,税率13%,甲供水电款从工程结算中扣回,所以业务部门结算时水电税率都按13%对其扣款,但财务上水的税率为9%,另外合同中没有说明水费里面还有污水处理费,所以业务部门没有对污水处理费从结算中扣回,财务直接将污水费以分割单形式提供给乙方同时从工程款中扣回。所以财务和业务部门产生了两个差异,一个是水的税率,另一个是污水费,请问产生的差异最终该如何解决呢?
想问一下,像差旅费中的餐费,通行费金额不大的,没有发票,你们都会在年稅调增吗?
建筑公司,2024年发生收入300万 成本277万 现在供应商冲红120万成本发票(普票),我该怎么处理?如果需要补交企业所得税,要补滞纳金吗 有没有办法不补缴税款或少补缴税款的办法
老师,某公司经过农村个人土地,在地下埋管道,影响土地收成给予个人的补偿,这个个人给这个公司开具什么发票呢
老师,项目人员出差期间单位提供的出差补贴的现金流量,我应该选择什么?
分公司报表怎么合并到总公司来呢
【亿企赢】贵单位的财税合规服务已到期,为保障贵单位财税异常风险检测,发票数据安全,往来异常监控不受影响,请您安排财务负责人完成缴费。费用:980元/年,可对公转账,账户名:亿企赢网络科技有限公司。开户行:中国工商银行杭州云栖支行。汇款账号:1202023019900088174 。如您已缴费或者需要帮助,请联系您的税务会计,回复T退订。 老师,收到这样的信息,这个亿企赢是干嘛的,必须得办吗?
请问用于公司岗位培训的物资,收到的专票可以用来抵扣吗?
在资产负债表里面 填写的无形资产金额不是填写扣减累计摊销后的净值?写原值的这资产负债表不平呢
这个不是有累计摊销这个备抵科目吗
不太明白老师您的意思, 这个财务软件的自动生成的财务报表不平 , 是有备抵科目,那在资产负债表的无形资产那一列是无形资产按摊销之后的净额填写,这个净额就是原值减去了累计摊销之后的金额吗?
净额就是原值减去了累计摊销之后的金额