你好,现在按次申报的是选择营业账本。

老师,请问一下实收资本印花税。在税局没有核申报时间,没有核这个税种的时候,我按次申报的话,期限是多久吖?去年10月法人转入一笔实收资本,一直也没有告诉了,银行流水我也是现在才收到。我发现填以前的日期填写不了了
你好,老师,我们单位7月份是实收资本120万,当时报印花税的时候报不了,以前是按期申报,现在我申报,我查看税费没有显示要按期还是按次了,而且也没看到资金账簿这栏
老师好,这个季度核定的那个印花税资金账簿,当时申报的时候就没有这个,只有按季申报的,今天征期过了,税务局就通知有,查税种核定也有了,但是我们也查不到到底是几月几号核定的, 这是咋回事?你们有碰到过这种情况吗?
老师,我现在报印花税的时候发现全年只有7月报了,然后我看是按次申报的,而且7月份报的时候只报了6月份的,我现在要怎么报,继续按次报?那从什么时候开始报呢,就实际上1-12月的,除了6月份的其他的都是没有报的,我该怎么办
应税营业账簿的计税依据,为账簿记载的实收资本(股本)、资本公积合计金额;税率为万分之二点五。 老师,当年我没有实收资本,资本公积,也要0申报印花是吗?这个就是按次的是么?那我平时的,账本,也要申报吧?那是按年? 还有,合同的印花,可以按次吧?
请问如果留抵税额超过了要缴纳的增值税该怎么做分录?
老师 报系统的资产负债表起初数不一致 今年不相等 明年就相等了吧?
老师,房地产公司在办理业主的房产证时,我们收取了代办费,不是代办契税和维修基金的代办费,就是办房产证的代办费,怎么做分录?
老师您好,认证进项税额比账目的进项税额多怎么处理
请问老师,卖奶茶需要交文化建设费吗
老师好,11月的进项税额转出的话是怎么做账呢,已认证了的,是借进项税额转出,贷已认证进项吗
老师你好,我们12月15号缴纳了25年全年的房产税和土地税,请问12月份当月做凭证时候。用计提吗?还是直接借税金及附加,房产税,土地使用税,贷银行存款
老师,季度不超过30万元的小规模纳税人,2025年确认20万未开票收入,请问2026年开票时可以冲回25年的未开票收入吗?
请问,咨询公司的印花税以什么数据为依据申报?
老师您好,租的厂房的水电 费用电量表来做发票可以吗?因为户头是房东的
那我时间填什么时候的了
你好,现在就可以申报了。
就填9月份的时间吗 实际是7月份的
按次是当月缴纳当月的,也就是你这里填写的是十月份。
哦,好的,那没什么问题吧,实际是7月份的
你好,严格来说晚交了税款。
需要有滞纳金的,缴纳滞纳金的。
我7月份报,显示报不了,
那就是营业账簿吧,小规模可以减半征收吧
你好,可以的,可以减慢。
可以的,可以减半的。
那减免性质代码和项目名称,填那个了,它不自动出来
你好,选择2018资金账本减半的那一个。
资金账本印花税可以减半两次的,六税两费减半一次,还有一个2018政策减半一次。
好的,开票和未开票都是填下增值税申报表第10栏吧
你好,季度45万以内是这么做的。
没有超过45万
那下次未开票,要开票的怎么申报啊
你好,那你去税务局申报,自己申报不了的。
红冲无票收入,然后再做发票的。
那申报增值税冲红的要在那里填写了,还是就按利润表的收入填就可以了
你好,按照正数销售额加上负数销售额之后填写。
就是你利润表里面的营业收入。
公司上个月成了高新企业了,那这次申报研发费用怎么申报了,
你好,在第七行里面应该有一个加计扣除,根据上面的提示,下一步你选择你符合要求的那一条就可以。