你好,现在按次申报的是选择营业账本。
一般纳税人股权变更交税吗?什么情况可以不用交税
老师请问一下,油卡充值开了2000发票,每次加油的时候加多少一般是从油卡里面扣钱对吧,这个扣的钱也是需要开发票的吧?
老师,我用总公司中标签的合同,但是项目的执行全部由下面分公司做的,发票用分公司开这样可以吗
老师,一个商品成本价30元,卖客户50元,毛利就是50%,想毛利控制到55%,该卖多少钱
同一集团下的两个子公司合并,如果合并时被合并的公司还有没抵扣的专用发票,这个到合并方怎么处理
老师您好!在这个经营范围之内可以加上运输服务吗?打算开运输服务类发票,,可以加上吗?如果加上是不是就得开票13个税点
老师 您好 我们有一份合同 对方是电子版形式 打印出来 是黑章 然后我们公司是红章 这种合同留着备查可以吗
老师,6月份税务查账后让我们从小微企业调成一般纳税人,补交了企业所得税,现在说不是小微企业后要补交六税两费减半的另外一半,还带滞纳金,税务给我的回复:2023年度超过小微企业标准后,则税款所属期在2024年7月1日到2025年6月30日内的六税两费不能享受减半优惠,应尽快补交已减半部分。难道不是交23年的吗?这咋成了24年的?
下午税务让去听互联网平台企业基本涉税信息报送的培训,说有不知道怎么填的问问,填表说明我看了没什么不会填的,但是我也不知道填的对不对,可以问问老师什么
老师你好,我们公司这边新建了厂房投入了一些设备,一部分是应用于整个厂房的维持生产环境的设备,比如空气压缩系统,我在计提折旧时这种公用系统设备折旧费如何处理,另一种应用于实际生产的设备折旧我可以按照年限平均法将实际的折旧按照不同产品的使用比例分摊至产品成本内。这样可以吗
那我时间填什么时候的了
你好,现在就可以申报了。
就填9月份的时间吗 实际是7月份的
按次是当月缴纳当月的,也就是你这里填写的是十月份。
哦,好的,那没什么问题吧,实际是7月份的
你好,严格来说晚交了税款。
需要有滞纳金的,缴纳滞纳金的。
我7月份报,显示报不了,
那就是营业账簿吧,小规模可以减半征收吧
你好,可以的,可以减慢。
可以的,可以减半的。
那减免性质代码和项目名称,填那个了,它不自动出来
你好,选择2018资金账本减半的那一个。
资金账本印花税可以减半两次的,六税两费减半一次,还有一个2018政策减半一次。
好的,开票和未开票都是填下增值税申报表第10栏吧
你好,季度45万以内是这么做的。
没有超过45万
那下次未开票,要开票的怎么申报啊
你好,那你去税务局申报,自己申报不了的。
红冲无票收入,然后再做发票的。
那申报增值税冲红的要在那里填写了,还是就按利润表的收入填就可以了
你好,按照正数销售额加上负数销售额之后填写。
就是你利润表里面的营业收入。
公司上个月成了高新企业了,那这次申报研发费用怎么申报了,
你好,在第七行里面应该有一个加计扣除,根据上面的提示,下一步你选择你符合要求的那一条就可以。