你好 对方后面要给你们开发票的,那么你们是 借:应付职工薪酬 贷:银行存款 等到发票来了 借:其他业务成本 贷:应付职工薪酬

老师您好:我公司和b公司签的技术服务合同 我公司员工到b公司做技术指导 然后对方支付给我们服务费,我公司收到后 再全额发给员工 这个怎么做账呢老师 是计入出差补贴还是工资呢
公司和对方签了研发合同、付了5万研发费用、技术服务费!怎么做分录
个人和公司签订的设计技术合同,是应该跟对方公司开劳务发票还是服务发票
我们是技术服务公司,请的外面公司的人员过来技术支持,对方公司开了技术服务费专票,账务处理怎么做直接入主营业务成本吗
公司员工去别的公司技术支持会计分录怎么写,对方公司签合同开票
老师,公司是卖果酒的,卖果酒需要给客户提供打酒机,打酒机是以押金模式收客户的钱,相当于客户付打酒机的钱给我们,我们去给客户买打酒机,当客户采购酒的金额达到一定比例就把打酒机的钱退还客户,否则就不退打酒机的钱,这个分录要怎么做呀,
公司做洗车美容的,现在开给客户洗车费,开什么
如果这个主体的产品是洗发水,那个主体的产品是面膜,这算合理拆分业务吗,品牌就同一个,产品不同
现在就业市场怎么样?有没有很难找工作?
原材料发票暂估没来票,汇算清缴如何填报
老师,我想问一下就是租了7个门面,然后7个不同的房东,然后要先预付3个月份的工资,怎么写分录
老师,我们25年10月份的报关单,今年5月份做退税申报,那申报日期我写202510月,还是202512月呢!
报关单是人民币结算发票要备注什么内容
固定资产清理这个税怎么办
因为我们是内账,不分含税未税的,问题我们已付款是含税金额,让我们入库材料是按未税,那么现在账上出现了一个问题就是差额,呈现出我们多付款,后续我们要那我们要是补按已付的含税的税金材料差额还是按入库材料部分的税金呢, 比如我们一年已付总额35346.4含税,但是我们入库金额是未税32680元,那么这时候账上有差额,那我是按35346.4/1.13*0.13=4066.4补税金材料差额,还是按32680*1.13*32680=4248.4元来补税金材料差额呢 请回答过的老师忽略,谢谢
发票来了,钱也打来了
那么你可以在一个月里面同时做这两个的
借:应付职工薪酬 贷:银行存款 等到发票来了 借:银行存款 贷:其他业务收入 借:其他业务成本 贷:应付职工薪酬
可以的,你这个还考虑了收入的