 
                            你好,取得租金发票的时候,转到 长期待摊费用 科目核算

 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    老师您好,我公司3月支付原料款,4月收到发票。我的分录是借预付账款贷银行存款,下个月收到发票,借原材料,应交税费贷预付账款。这个分录对吗
老师,我们预付了一笔款,做的分录,借预付,贷银行存款,收到货的时候,借库存商品,贷预付账款,请问发票放在哪个分录下面比较合适?
想问一下新租赁准则的会计处理,我们是租了办公室(3年,合同金额36万),2021年1月支付6万(2021年1月-6月租金),每半年一付,我以前是借预付账款 6,贷银行存款 6,每月分摊:借管理费用 1 贷预付账款 1,请问按新租赁准则我如何做账?
您好老师,比如我们公司签了6个月的租赁合同,3万元分录是:借:预付账款 贷:银行存款 我想问一下我们借的预付账款什么时候转到那个科目
您好老师,我们公司6月份签了8万元的一份合同,预付了2万元这个做分录的时候这样分录对吗 借:开发成本——勘察费——82000 贷应付账款——对方公司名称——62000 贷:银行存款——20000
 
                老师,一般纳税人本月开票金额1502375,怎么计算本月需票多少抵扣?
老师好,单位职工在职非工伤去世,单位一次性发抚恤金最末月工资×20个月,怎么做分录,这笔钱交个税吗?
老师,你好,请问残保金申报,怎么取数据
初级会计题库在哪里?
公司可以不设立监事吗
交水电费需要什么凭证呀
老师办公用的办公桌怎么做账
老师,请问递延所得税资产在计提坏账时是怎么做分录的,谢谢
注册资本实缴后多久交印花税?
老师,你好!我现在去法律咨询公司做财务,公司是小规模,之前就外包代理记账,老板说我去是帮他整理各公司的收入支出,还有把控税务风险,我有点担心会不会有什么不正常的操作?如果是正常情况,我是可以做手工账内账吗?
谢谢老师,辛苦了
不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望你对我的回复及时予以评价,谢谢。
好的老师,待摊费用科目,固定资产科目,无形资产科目,后期折旧还有分摊吗?
你好, 长期待摊费用,需要按期摊销 固定资产,需要按月计提折旧 无形资产,使用寿命有限的,就需要按月摊销
好的谢谢老师,知道了
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