你好,出租房子,开租赁发票。 租房子因缴纳的税:增值税、城建税及附加、印花税 记账: 借:银行存款 贷:主营业务收入 贷:应交税费-销项税额 借:税金及附加 城建税及附加 贷:银行存款

老师,我们公司把房子出租给别人,收到的租金,给他们开票应该是开什么内容,税率多少呀?
老师:我出租企业厂房给别人,也开发票给对方,我的会计分录该怎么做?
别人租的我们的房子,但是我们只开了收据,对方不需要开票,这笔账应该怎么记,必须要给对方开发票吗?
老师,我们给别人出租的房子,应该给对方开什么票,应该缴纳哪些税?怎么记账
老师我们公司租的房子然后又租给别人了,现在对方要票说税局让他缴纳房产税!我怎么开票呀
公司有个客户,2025年的国际货运代理费是私户付款的,我们没有申报收入,金额2万,现在客户想要发票,公账付我们2万,私退回原来收的2万,开发票2万,请问这样可以的嘛
25年12月账做应收账款账龄分析,设置了一年内,1-2年,2-3年,3年以上 21年2月出售的未收款,是不是属于4-5年之间 22年12月出售的未收款,到25年12月刚刚好3年,是属于2-3年,还是3年以上??
老师:问一下:公司报销的员工往返路费计入什么科目
计提应收账款坏账准备,应收账款贷方就不需要考虑进去了吧
补提2022年5元,需不需要调整以前年度损益,应该怎么做账
第二季度现金流量表的期初余额填的是第一季度的余额还是上一年的12月余额
高新技术企业有研发费用,研发支出费用化和资本化支出是每月月末都得结转,还是说每年年底才结转还是说可以一直挂着,跨年挂着也行。但是他根本没有形成什么资产,是不是就不应该有资本化的支出啊?
老师,请问福利费没有记到应付职工薪酬科目核算,发生时直接借管理费用福利费,贷银行存款了,这种情况,所得税季报和汇算清缴的时候应付职工薪酬的金额=应付职工薪酬贷方金额+管理费用福利费的金额,是属于调表不调账吗?还是应该把账更正完再报税?哪种方法更好一点?
请问老师,福利费没有记到应付职工薪酬里面,直接记到管理费用了,当时是借管理费用福利费,贷银行存款了,年末的时候可以把一整年的福利费补记到应付职工薪酬里面吗?如果可以怎么做分录?
制造业企业,一直没有营业,做的零申报,注册资金5000万。老板又舍不得注销了,说有商标权,最好的办法是不是做减资,还有别的办法吗
我们是小规模 而且不是主营
小规模纳税人出租房屋的租金发票增值税征收率应该是按照5%开具。 账务处理是一样的。
好的 谢谢老师
不客气哒,祝您工作愉快!