您好。去当地的社保局打印就可以。

老师,一次性医疗补助金需要的税务部门打印的工伤职工月缴费基数(盖章),这个是不是要去税局柜台打印的阿?还是说工伤系统里面可以自行打印出来的?
这是新公司,5月5号税务报道。 ① 5月8号收到2张5月8号开的进项发票,1张是管理费进项专票税额273.4元已支付金额,一张是租赁3个月的进项普票税额是627.55元已支付金额。 ② 5月个税是133.89元。 ③ 购买空调5月23号已打款,空调合同里显示的1张进项专票税额是1443元,另外1张进项专票税额180元,这2税额给人家打款了不过没收到发票呢,不过2张进项税费总额是1443+180=1623元这个数。 ④ 然后是还一个装修合同总额是7万多钱,不过这次只支付了40%,剩余的钱合同里是显示竣工之后再支付,已支付40%的进项专票税合同里没显示按百分之几的税率,如果按9%税率的话进项专票税额为2608.164元。 至今为止销项发票一张没开出去呢,需要总部给我们分公司打多少钱?分公司账户没钱 ⑤然后印花税的话下月正常0申报吗?这种情况印花税下月写5月账单记会计分录的时候写什么合适?怎么操作老师
老师您好,请问:我是新手,那么我的实操工作流程安排: 每月25号我会拿着上个月个税系统的申报表,问主管当月的人员及应发工资是否有变化,然后问主管下个月的上社保人员是否有变化,没变化的情况下确认无误后我会缴纳社保,之后我根据社保缴费明细和主管提供的应发工资数制作工资表、计提企业社保费,然后根据销项票和行业税负率,反推需要的进项税大概数额,然后在老板找来进项票之后,我进行进项税勾选认证操作。然后次月初,我去银行打印银行回单和对账单,然后根据原始凭证(包含发票、合同、领导及部门审批单、银行回单、对账单等等),记账,之后纳税申报。请问这样可以吗?蟹蟹
老师们,我今年3月20-4月20份就在一家事务所做了兼职,一共就给我5千元工资,4月26日离职,事务所的会计没在单位个人所得税申报系统里填写我的工资,因为工资发下来是到6月中旬了,我刚刚打我们本地税务咨询电话了,说不论劳动报酬所得还是工资所得必须单位代扣代缴,因为我现在已找到全职工作已在新公司申报了,之前离职的那家事务所非要我身份证号现在要申报个税,这个不冲突了吗?我说我在明年做个人综合汇算清缴申报时自行补报可以吗?
老师,咨询股权方面问题,我公司注册资本600万,开始有两个股东甲和乙,经查,成立初期银行进账单显示甲实缴56万,乙实缴24万,后我接手后看公司账上有两个股东,老板甲说 乙已经撤了,实际现在是甲自己实际出资了80万,给我了一份股权转让协议,还说工商都变完了,我就调整了账上股东的实收资本变成一个人了,也去税务缴纳了印花税,按每人240000×0.0005×50%=60元,现在老板股东甲要将他手里100%的股权转给他母亲95%,自留5%,可是工商系统显示:公司是甲100%控股,但是只出资了56万,那个24万转过来的股权没体现。现在一头雾水,不知道如何操作。 问题:1.现在要怎么变工商实缴从56到80? 2.股权转让也还需要先到税务缴纳个人所得税和印花税才可以在工商办转股,什么情况下可以不交个人所得税? 3.实际股东转让金额,平价和溢价怎么写好,怎么做合理? 问题有点长,谢谢老师了
A欠B工程款5000元,B从C那买了东西1000元,这个1000元由A付给了C,这个情况A应该怎么做账
老师,开发票废矿物油处置费税率是13%的税收分类编码是什么比较合适
老师好,请问一下我们公司卖了一个吹风机给员工应该怎么做账呀?要做收入吗?
26.3月发现25年末有张发票被红冲了,会计怎么处理,税务那又怎么办呢
老师 你好 一般纳税人的财务报表是季报还是月报
我们公司收到100万货款,,我无偿借给其他公司,这个要交什么税,过段时间就还回来,这个要交税吗
我广州缴社保有17.5833年,实际缴费年限平均指数是0.558。我想到退休缴费年限平均指数能达到0.6或以上。 计划再交2年2个月。那我每年的缴费基数要达到多少才能达到平均指数0.6以上?这样就没有a值,社保就不会打折[微笑]。
做以前年度损益调整是吗? 具体分录怎么做
老师,新接手一家公司,其他应付款员工借款挂着18万,但是实际上已经不欠了,而且现金有26万但实际没有现金,我们能对冲一下吗
高新企业,第二季度季报(7月初)和第三季度季报(10月初)进行预缴企业所得税的时候加计扣除 次年1.1——5.31 企业所得税汇算清缴 可以直接在企业所得税年报的时候做加计扣除吗?不在第二季度和第三季度做企业所得税预缴的时候做加计扣除?
好的,那就是说不用去税务局打印了,是吧?她们需要工伤的资料都可以去社保局都可以打印从来。
你好,是的。这样处理可以您好,是的,这样处理可以的。