你好 借:应交税费—某某税款,贷:银行存款
建筑公司异地项目10月份预交9月税款,发票在10月份开出来还是在9月份开出来最好
老师,异地预交税款,所属期是9月份但是扣款是10月份,那怎么做账,
异地项目湖南预交10月税款所属期写错了,交成了11月份的,那这个10月份的税款可以直接在机构所在地武汉交吗?
预交完税凭证,但是所属期是9月份的,预交时间是10月份,入账按所属期还是预交日期
建筑公司10月银行存款交的所属期9月的异地预缴税款,9月分录怎么写
老师好!请问请客户吃饭的业务招待费,是地摊吃喝的没有发票,这个要怎么入帐?找其他发票充可以吗
请问企业自己种植水稻,然后加工成大米出售,增值税企业所得税适用免税政策吗
老师,劳务公司是纯劳务的是不是只能收普票?
计提增值税附加税用什么作为附件?
老师,给客户的赔偿金,怎么做账
老师,修建房屋群众义务出工人员工资,计入固定资产中,那这个直接记捐赠收入吗?
老师您好,请问下办公室空调温度,一个怕冷一个热,两个人都要对方迁就自己,怎么办?
老师,个体户季度不超30万,不用交增值税和附加税,要经营所得税吗?
房地产一级开发的项目不能抵扣进项税吗?
老师您好,公司是小企业会计准则,24年购买了手机,当时做的借:固定资产 应交税费-待认证进项税额 贷:其他应付款,后面待认证进项税额转入了进项税额抵扣了这部分进项税,现在跨年需要冲销掉固定资产,说是个人消费,应该怎么做账呢?
10月份做这个账,那9月份预交和像上面就不一样
你好,异地预交税款 借:应交税费—某某税款,贷:银行存款 (是针对这个回复有什么疑问吗)
我的意思是这个账我做到10月份的,但是所属期是9月份,9月份网报和账套里的数据不一致
你好,什么时候缴纳税款,就什么时候做这个分录啊 预缴的所属期,与实际缴纳日期存在时间差,就会有这个问题啊
比如10月申报9月税,那系统提取出来10万预交税额!但是账套里面9月份预交税款只有9万,
你好,异地预交税款 借:应交税费—某某税款,贷:银行存款 (是针对这个回复有什么疑问吗) 预缴的所属期,与实际缴纳日期存在时间差,就会有这个问题啊