借应交税费,预交增值税、城建税、地方教育、教育附加、所得税 贷、银行存款。
我是房地产公司,10月交9月份预缴税款,大厅给打错单子了,写成所属期10月了,我这个月去交10月的预缴税款时发现的,这个是不是需要去税务大厅找他们给改一下还是怎么处理呀?
老师,异地预交税款,所属期是9月份但是扣款是10月份,那怎么做账,
建筑劳务清包工,异地预缴了增值税,但是完税凭证把9月的税款所属期选成了8月,8月的税款所属期选成了9月,是要更正8月份的嘛?如何更正呢?
老师你好,8月所属期的跨区域预交税款在9月份交税分录应该怎么做
老师,建筑业异地预交的金额是10元,在机构所在地申报税款的时候是9元,留存了1元在附表四的期末余额那,这个怎么做分录
老师好!请问请客户吃饭的业务招待费,是地摊吃喝的没有发票,这个要怎么入帐?找其他发票充可以吗
请问企业自己种植水稻,然后加工成大米出售,增值税企业所得税适用免税政策吗
老师,劳务公司是纯劳务的是不是只能收普票?
计提增值税附加税用什么作为附件?
老师,给客户的赔偿金,怎么做账
老师,修建房屋群众义务出工人员工资,计入固定资产中,那这个直接记捐赠收入吗?
老师您好,请问下办公室空调温度,一个怕冷一个热,两个人都要对方迁就自己,怎么办?
老师,个体户季度不超30万,不用交增值税和附加税,要经营所得税吗?
房地产一级开发的项目不能抵扣进项税吗?
老师您好,公司是小企业会计准则,24年购买了手机,当时做的借:固定资产 应交税费-待认证进项税额 贷:其他应付款,后面待认证进项税额转入了进项税额抵扣了这部分进项税,现在跨年需要冲销掉固定资产,说是个人消费,应该怎么做账呢?
这样记完银行存储9月底是负数了
你好,这个账务处理做到10月份。
9月预缴不做账吗?
你好,你不是说10月份交的。
如果是10月份交的话, 银行存款一定贷方是在10月份才做。
9月账上没有预缴税款期末结转数额就不对了
肯定是正确的呀,借应交税费应交增值税转出未交增值税, 贷应交税费未交增值税,这个是销项税额减进项税额算出来的。然后你需要抵扣在10月份借应交税费未交增值税, 贷应交税费预交增值税不就可以了吗?