借制造费用水电费6000, 管理费用水电费2000, 应交税费应交增值税进项8000乘以13% 贷银行存款
20日,用银行存款支付水电费8000元。其中车间水电费6000元,公司水电费2000元。借制造费用和啥?贷银行存款
7月30日以银行存款支付电业局、自来水公司水电费共23000元,其中生产车间耗用15000元。广部耗用8000元。
7月30日以银行存款支付电业局、自来水公司水电费共23000元,其中生产车间耗用15000元。广部耗用8000元。
支付本月水电费共计6400元,其中车间水电费4400元,管理部门水电费2000元,款项以银行存款支付,做会计分录
20日,用银行存款支付水电费共9040元其中生产车间水电费6000元,广部水电费2000元,增值税税率为13%。25,王林报销差旅费1800元,余款200元交回现金到财务
一般纳税人酒店,纯客房,餐饮就是房费含早,个别的会有收取早餐费,这个时候设立会计科目, 主营业务成本--餐饮收入, 主营业务成本--餐饮成本
5月份开了200万发票,200万之前已经490万了,超500万了,开的是1%的专票,现在怎么办
老师你好我们开票超一般纳税人了,现在运费发票可以不
老师你好,我这个工作经历那写的不对啊,报考中级显示工作年限不够
老师你好,我报中级,你看我工作经历哪写的不对啊,报考年限不够
老师,24年暂估成本20万,汇算清缴前收到10万,剩余10万已纳税调增,现在调增的10万后,分录该怎么写,是把原暂估分录红冲,还要再充未分配利润吗?
老师,如果知道固定成本,还有变动费用的变动率,利润定50%,怎么算吊牌价
老师,对公账户转款法人个人卡,怎么才能合理合法的转账?对公转法人个人有啥税收政策啥的吗?或者红线之类的
请问老师,今天6月份启用金蝶标准版,然后把其他软件的期末余额录入到这个软件中,但是在算利润表的时候,系统把1-5月份的数据也加上成了本期数据,这个要怎么更正
今天发现2024年成本多结转,5月已做完汇算清缴,如何在这个月6月做分录调整呢