你好,是企业负担的吗?如果是的话,你在这个月补上。

老师好!我有一年没有交社保,现在刚刚来了新公司,我把一年的社保费打到了新公司的银行账户了。公司也为我交了社保了。请问该如何做账?
郭老师,我刚刚发现我之前没有把剩余未支付的社保挂账
老师,我们老板外甥女社保要挂靠我们公司,他刚从幼儿园辞职以前也交社保,医保社保网都给增加完了,但是我工伤增员时候发现他以前没有交过工伤保险,这个我要不要给他增员呢?
老师您好,我这个月收到了一份10月份开出的专票,对方把我之前付过的和欠他的未付的,开在了一张发票上,之前付过我挂的预付账款,老板让我把已付的减掉,剩余汇过去,这个我改怎么做啊?
老师,我公司,充值直播推流费100万,对方给我公司开票100万,但是现在我们只用了70万的推流,现在我公司要把剩余的30万充值提现,请问怎么操作 您好,这个的话,意思是剩下没有用完是吗 是的老师,剩下的钱需要提现出来 那你们就是 借 银行存款 贷 预付账款,之前充值是做预付了吧 没有,之前是正常入账,做了,成本,没想到会有剩余,而且对方已经把100万发票开给我们了,请问这样,发票和账务怎么处理 等于说之前1,000,000全部计入主营业务成本了是吧 那这样的话可以冲销,剩余那部分 老师这是我昨天提问的问题,老师给我回复的,接上我刚刚提问的,是不是可以这样操作
请问朴老师在线吗?请教个问题
高速公路开具的不征税发票,一般纳税人可以抵扣进项税额不?怎么抵扣?
老师好,请问从电子税务局查询到的开具发票和收取发票,这两个数据有关系吗?
老师,一般纳税人,我有人做账按认证抵扣的发票入账,没有认证抵扣的发票等认证抵扣当月入账,我看有人又按进项发的开票月份入账,请问这两种账务处理都可以吗
有借必有贷,借贷必相等。既然这样,为什么还有利润的产生呢?
老师,印花税的计提和缴纳的分录应该怎么做?
老师,平时会计做外账该怎么做?会计做账的顺序是怎么样的?比如是先做银行流水,把收到的钱和付过去的钱先挂往来,再做收入、结转成本、再做费用…?
请问老师,有相关法条规定,法定节假日期间,不上班的情况下需要支付工资么?
你好老师,请问民办非营利幼儿园要交什么税,要申报什么税啊
老师,小规模纳税人计提增增值税和交增值税的分录怎么做?
借管理费用-单位社保 贷应付职工薪酬 对不
对的,是的,是这么做的。