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老师您好,我这个月收到了一份10月份开出的专票,对方把我之前付过的和欠他的未付的,开在了一张发票上,之前付过我挂的预付账款,老板让我把已付的减掉,剩余汇过去,这个我改怎么做啊?

2023-11-03 09:14
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-11-03 09:15

同学,你好 借:库存商品、费用 贷:银行存款 预付账款

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快账用户1744 追问 2023-11-03 16:00

老师,那我未的付款,现在付,在挂预付款,在用这张10月份开出的发票冲掉可以吗?

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齐红老师 解答 2023-11-03 16:01

同学,你好 是可以的

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相关问题讨论
同学,你好 借:库存商品、费用 贷:银行存款 预付账款
2023-11-03
可以的,可以这么做的。
2023-06-08
1.冲红之前的发票:借:应收账款 红字,贷:预收账款 红字。 2.重新开发票:借:应收账款,贷:主营业务收入。 3.收到尾款:借:银行存款,贷:应收账款。
2023-09-26
学员你好,你把7月份的凭证和之前的预付款分录发来老师看下
2023-01-03
借应收账款 贷主营业务收入 销项税额
2021-08-31
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