你好,根据使用部门借管理费用或者是制造费用等贷累计折旧。

老师,你好 我们在9月份购进一台固定资产在10月份计提折旧 然后12月份的因设备有问题,故退回,不要了 这个之前折旧的怎么处理
你好我想问下8月份购入的固定资产9月份就出售了,这个要怎么做会计分录?
老师你好9月份 购入的固定资产,这个月计提摊销的账务怎么处理
公司6月份预提费用15000,12月用这个预提费用购入固定资产12398,但是固定资产的钱是员工垫付的,后来报销给他了。这个账务应该怎么处理呢
老师我们是生产高空车的,生产车间购入折弯机8月份入的固定资产,9月份提的折旧 计入制造费用-折旧费,这个制造费用是9月份就需要摊销吗?怎样摊销。
老师你好老师,这个月报十月份的老师你好,我们的公司被另一个公司用来走了个账,现在我们要让他给我们补税,有哪些税我们需要向他收,我们向他们开了票
老师,我想问下,我们淘宝平台10月份之前是按照钱提现到对公账户来确认不开票收入,然后开票的部分正常做收入,然后钱次月老板打过来,但是这个核算方式,就会多申报收入,那从10学开始想调整成按照淘宝支付宝后台确认收货的逻辑来确认收入,然后这个里面再去区分开票的,和不开票的去税务申报,等下个月如果后续开票,在不开票收入里面红冲掉?这个逻辑可以么
老师资产的期末余额是负数,在T型账是写在借方还是贷方,比如T型账预付账款在T型账上是负十万,那这个负十万应该在借方还是贷方?
公司是光伏新能源有限公司,采用小企业会计准则 支付给施工队和业务员的结算款分别计入什么费用?分录怎么写? 支付给施工队的结算款可以直接计入主营业务成本吗
报科技报表,工业总产值是按科目余额表哪个数据填报
老师,我们异地项目开10万元含税发票税率3%专用发票给客户,劳务公司也开10万的普通发票给我们,现在异地预缴差额纳税是0怎么申报?
注销分公司对总公司会有影响吗?
电子税务局销项发票有3000多条,怎么能一次批量下载?
老师,请教您一个涉税问题: 企业老板持有昆明公司的股份,现在想把这个昆明公司的分红转做对实控的武汉公司的持股,这个转股可行吗?涉及个税能否合理规划?
小规模什么类的能开9%的税
洗浴公司买的设备
分录怎么做帐
借固定资产贷银行存款,次月借主营业务成本或者是劳务成本贷累计折旧。
不用计提吗
你好,这个不需要集体的。