您好,可以小于一年,按照实际支出日期

我们的技术服务费 每个月都支出 但是申请发票的平台都是汇总开具的 比如去年6月到现在10月的一次开一百万,这个摊销年限小于一年 可以做长期摊销吗,我收到票的时候开始往后面月份摊销 还是按照实际支出的日期摊销
老师,关于预付账款摊销的。就是支付了一年期的费用(比如,一年期的车险,一年期的咨询服务费,等)就要计入预付账款,然后在支付的当月开始摊销吗?那我有两个疑问,有2种情况,1,支付的时候就已经收到发票了,2,发票是在后面一两个月才给过来。针对我刚刚说的这种支付一年期的费用这种,分这两种情况,该怎么做账务处理呢?需要做预付账款和预付账款的摊销吗?
老师,您先看下我这个图片,是我问上一个老师的,但是她还没回答完,就结束了对话。麻烦您接着回答一下,谢谢!我们2022年第四季度的年报需要更正,所以,如果那2万多的发票要不回来了,就相当于支付了8万多的物业费,发票只有6万多,少了2万多的发票,去年11月和12月又多摊销了两个月税额的部分,因为那6万多的发票在今年一月份才开过来,开的还是专票。当时摊销的时候以为会收到普票,就按照支付的8万多分12个月的金额来摊销的。如果要在2022年11月份或者12月份做调整的话,我该怎么调整账务?
老师,去年11月份支付的物业费89319.61,在支付的时候,发票还没收到。由于以前都是收的普票,所以是按照普票的含税金额计入的预付账款。今天收到了开具日期为今天的发票,但是,是开的专票过来,那是不是意味着,预付账款多计入了税额的部分?由于去年四季度的账有调整过几笔,四季度的企业所得税到时候是需要更正申报的,所以我就想的,要不我直接反结账到11月去改?把预付账款按照收到的专票价税分离来入账吗?然后在11月份摊销按照不含税金额的预付账款来摊销吗?
老师您好。 公司系统设备升级,原价166万元,我来之前的经理谈妥降价到不要发票143万元。 现在还是按照原价166万元支付,21年,22年作为长期待摊费用已摊销357495元,其中21年71499元,22年285996元,都没有发票。 22年的发票在为汇算清缴之前开具是否可行?21年的请问该如何处理? 然后剩下未开发票的1302505元,是否可以按照每年摊销了多少,再开多少发票来处理? 比如今年还要摊销285996元,那让对方在今年12月31日之前再开具相应金额的发票入账是否可行?
老师老师,怎么开票啊
你好,老师讲的课件。有电子版吗?或者有纸质书吗?
老师,超市税务申报收入是按照收银系统收入申报吗?
幼儿园收到幼儿的伙食费和支付购买的菜金,要计入什么科目
你好老师!有一家玻璃钢厂业务1、采购玻璃加工玻璃钢2、还有用玻璃钢的工程项目这两个业务能捏在一起做账吗?老板的意思还要求算工程项目盈亏,和玻璃钢厂盈亏,这两个业务能放在一个账套做账还是单独做?
之前申报房产税所有的房产合并采集一个税源,2026年起想要把之前的税源终止,重新按照房产证采集,有效期要填25年12月31日吗?这样操作是否可以
我付完费。啥时可以回电
老师,你好,是这么一个情况,公司想买一套房子,1500万入户到公司,隔月卖出去,合理吗?请问这种税务风险大吗?
出口到国外货物的清关费是谁交
有没有代账公司的会计老师?想问下代账公司生产型的企业怎么做耗料?是自己做表格统计吗?也不可能做太细啊
那我1-9月份的 10月份才取得发票 我当月摊销就得摊销1-9月份的吗 要是有跨年月份的怎么记账 调整以前年度损益吗 可以按照收到发票开始摊销吗
您好跨年按照以前年度就行
借 以前年度 待长期待摊 同时 借利润分配_未分配利润 待以前年度吗
嗯对是这个意思的
可以在收到发票的当月往后摊销吗
可以,这个是可以的
好的谢谢
不客气的,祝您开心
突然想起来我们发票备注着费用所属期 这种是不是就是 之前年度的下以前年度 本年的就下本年
对的,备注的话这样来