发票作废比例是按照当月作废的数量除以当月所有开出的发票作为比例
小规模,4月开了两张专票,其中有一张9万是要作废的,但是当时在税盘没有点作废,所以在7月的时候,本来作废的那张专票就得交税,7月也开了这张发票的红字发票,但是这个季度开的正数发票比红字发票金额小,退税也比较难,那我可不可以再开回一张9万正数发票,等到开正数金额比这张9万发票金额大的时候,我再开9万红字发票抵减。
你好我发票验旧了,是普通发票的,当月的,能否作废,再开会超出当月销售额吗?
发票作废的问题 发票作废比例是按照当月开出的发票和当月作废的数量作为比例吗 还是当月领取的发票和开出作废的比例 作废发票比例达到多少会查或者会控票
电子发票当月开的,但是电子发票作废比较特殊是以红冲方式作废的,那老师我还需要做账吗?
老师好,当月作废了的增值税专用发票,然后又开相同金额的正数增值税专用发票,因为我们是纸质的专票,就是我想问一下,我做收入的时候,是不是只录正数的发票,作废的不管,还是说一账正数专票和作废的票互相抵消,不用录
我公司从公账支付给对方个人账户,没有发票的支出,对我公司有何影响
老师我个人经营所得税汇算清缴退税的请求被驳回了、不给退100多、退税钱我们不要了、还需要重新申请申报个人经营所得汇算清缴申报表嘛?
请问 建筑企业预缴税款,申报的时候预缴没抵扣完 ,剩余的预缴填在哪一栏
老师我来出发票系统显示增值税普票合计税额是344.29销售合计金额160857.93元,老师因为我们是小规模公司所以我每季度末把增值税销项税额结转到营业外收入,但合计税额是364.02,是因为无票收入的原因吗,这要怎么办多出19.73
老师,如果是劳务派遣差额征税如收入100,成本60,那开具的发票总金额是40是吧,分录是做主营业务收入100,成本60是吧?
我们是按季度报税,5月收到发票,但是还没付款,款项在6月份付的,可以直接把5月这个发票用到6月吗,实际公司做账
A公司在我司用的水,由我司替他交水费。A公司先打款给我司3000元,后面产生的水费一 一 从这3000元中扣除。怎么做分录
高新技术企业5月买了车供研发人员使用,车30万,打算一次性税前扣除,填a201020,这三十万加计扣除的话,直接一次填到107012可以吗
老师您好,之前会计去年附件税多计提了,计提的是未减半之前的,所以导致应交税费一直有余额。这些余额怎么能清零,如果我今年不计提了等充平再计提能行吗,
我们是按季度报税,5月收到发票,但是还没付款,款项在6月份付的,可以直接把5月这个发票用到6月吗
达到多少会控票 或者有风险 或者。。。
这个不清楚的哈,看你们的税局心情了。不要没事乱作废
我知道,我就是想知道大概的比例和数据
这个税局没有公布哈,
还有个人卖给我们的产品 去税务局代开的发票 自己代开的名称是某商店 是个体户还是?
抱歉,这又是一个问题哈,学堂的答疑规则是一事一问。请另申请回答
晕 你只回答一个问题,其他不回答 好奇怪
平台的答疑规则哈,没法改变