同学你好 这个是200*240 这样计算的

某酒厂为增值税一般纳税人,5月份生产黄酒六吨,每吨价格300元,销售黄酒两吨,取得不含税销售额6万元黄酒适用消费税税率为240元每吨,计算该酒厂月份应纳消费税税额
某酒厂为增值税一般纳税人。5月份生产黄酒六吨,每吨价格3万元。销售黄酒两吨,取得不含税销售额6万元。黄酒适用消费税税率为240元每吨,计算该酒厂5月份应纳消费税税额。
1.某化妆品生产企业2019年11月销售高档化妆品含税收入60000元,该公司11月化妆品销售收入应纳消费税税额为()元。(保留两位小数)2.某黄酒厂5月份销售瓶装黄酒200吨,每吨5000元(含增值税),则该黄酒厂本月应纳消费税税额为()元。黄酒消费税税率每吨240元3.某企业委托药酒厂加工药酒,该药酒无同类产品售价,已知委托方提供原料27000元,辅料成本3500元,加工费5500元,则该酒厂代收的消费税为()元。药酒消费税税率10%
某黄酒厂5月份销售瓶装黄酒200吨,每吨5000元(含增值税),则该黄酒厂本月应纳消费税税额为()元。黄酒消费税税率每吨240元
2.某黄酒厂6月份销售情况如下:(1)销售瓶装黄酒100吨.每吨5000元(含增值税).随黄酒发出不单独计价包装箱1000个,一个月内退回.每个收取押金100元,共收取押金100000元。(2)销售散装黄酒40吨.取得含增值税的价款180000元。(3)作为福利发给职工个人黄酒10吨,参加展示会赞助4吨,每吨黄酒成本为4000.元.销售价格为5000元(不含增值税)。要求:计算该黄酒厂本月应纳消费税税额.并作账务处理。"
内销贸易企业勾选进项发票的时候有必要做到跟销项一一对应吗,比如我勾选5月进项,5月已经开出销项发票了,但进项还没开进来,这种情况没办法做到当月对应
你好老师,我们是外贸企业,2月出口的,增值税2月已经申报了,那出口退税进项什么时候勾选,是不是什么时候退税什么时候勾选?勾选的时候必须每项货物一一对应吗
老师好,我想把21年至23年的退税一直未在免退税里提交过的都转到免税里面去,怎么处理
中国税务师考试在哪里报名?谢谢你了
因为公司开始投资施工的时候都是包给个人,有现金支付……没有给开发票……现在找人补手续也难。像这样的情况,有什么方法能证明投入的花费
中级会计报名考试在哪里报名?谢谢你了
我们是贸易企业,增值税申报表应该填免税销售额那栏是吗,为什么以前他们填的免抵退办法出口销售额那栏,是不是他们填错了?
成本法转权益法,为什么最后账面价值要+净利润剩余份额
你好老师,我不懂出口报税,新去了一家企业看他们2月增值税申报表免抵退出口销售额填了100多万,季度委托出口收入也是这个数,但他们没开这个数据的发票,他们是贸易企业也有内销。我不明白他们这个数怎么来的,从税务局出口退税相关信息查询里也没有任何信息
酒店客房买的洗护用品 一次性用品 放在科目 主营业务成本-客房易耗品 这样合适吗