你好,学员,稍等一下

甲公司是一家生产企业,为增值税一股纳税人,主要生产A,B两种产品,本年7月发生下列业务:(1)1日,购入原材料一批,取得增值税专用发票,发票上注明价款100000元、增值税额13000元。同时支付运费,并取得增值税专用发票,发票上注明运费15000元、增值税额1350元。货款及运费价税合计均以银行存款支付。(2)3日,购进一批免税农产品,农产品收购凭证上注明的价款为50000元,款项以银行存款支付。该批农产品当月全部领用,用于生产增值税税率为13%的产品。(3)9日,收到乙公司投资的原材料,双方协议不含税作价1200000元,该原材料的增值税税率为13%,取得增值税专用发票一张。(4)11日,收到某公司捐赠的低值易耗品一批,双方确定的货物价值为不含税价30000元,取得增值税专用发票,发票上注明增值税额3900元。(5)12日,将某企业逾期未退还的包装物押金5000元转作其他业务收入。(6)13日,购入小汽车一辆,取得增值税专用发票,发票上注明价款250000元、增值税额32500元,用银行存款支付。
、甲公司(生产企业)为增值税一般纳税人,主要生产A、B两种产品,本年5月发生下列业务:.(1)1日,购入原材料一批,取得增值税专用发票,注明价款100000万元,税额13000元。同时支付运费价税合计5450元,取得运输公司开具的增值税专用发票,注明运费金额5000元,税额450元。货款及运费均已银行存款支付。上述增值税专用发票均符合抵扣规定。(2)3日,购进一批免税农产品,农产品收购凭证上注明的价款为50,000元,款项以银行存款支付。该批免税农产品当月全部领用用于生产税率为13%的货物。(3)9日,收到乙企业投资的原材料,双方协议作价500.000元(不含税),该原材料的增值税率为13%,取得增值税专用发票一张。增值税专用发票均符合抵扣规定。请计算甲公司可抵扣的增值税进项税额
2.甲生产企业为增值税一般纳税人,主要生产A,B两种产品,本年5月发生下列业务:(1)1日,购入原材料一批,取得增值税专用发票,价款为300000元,税额为39000元。同时支付运费价税合计32700元,取得增值税专用发票,注明运费金额30000元、税额2700元。货款及运费均以银行存款支付。上述增值税专用发票当月均认证。(2)3日,购进一批免税农产品作为原材料,农产品收购凭证上注明价款为95000元,款项以银行存款支付。该批农产品当月全部领用用于生产增值税税率为13%的产品。(3)9日,收到乙企业投资的原材料,双方协议不含税作价1000000元,该原材料的增值税税率为13%,取得增值税专用发票一张,且增值税专用发票当月认证。(1)分析说明甲公司本期可以抵扣的进项税。(2)计算甲公司可抵扣的增值税进项税额。
2.甲生产企业为增值税一般纳税人,主要生产A,B两种产品,本年5月发生下列业务:(1)1日,购入原材料一批,取得增值税专用发票,价款为300000元,税额为39000元。同时支付运费价税合计32700元,取得增值税专用发票,注明运费金额30000元、税额2700元。货款及运费均以银行存款支付。上述增值税专用发票当月均认证。(2)3日,购进一批免税农产品作为原材料,农产品收购凭证上注明价款为95000元,款项以银行存款支付。该批农产品当月全部领用用于生产增值税税率为13%的产品。(3)9日,收到乙企业投资的原材料,双方协议不含税作价1000000元,该原材料的增值税税率为13%,取得增值税专用发票一张,且增值税专用发票当月认证。(1)分析说明甲公司本期可以抵扣的进项税。(2)计算甲公司可抵扣的增值税进项税额。
一、计算分析题(共2题,75分)甲公司是一家生产企业,为增值税一般纳税人,主要生产A、B两种产品,本年8月发生以下业务:(1)1日,购入原材料一批,取得增值税专用发票,发票上注明价款100000元、增值税税额13000元。同时支付运费,并取得增值税专用发票,发票上注明运费15000元、增值税税额1350元。货款及运费价税合计均以银行存款支付。(2)3日,购进一批免税农产品,农产品收购凭证上注明的价款为50000元,款项以银行存款支付。该批农产品当月全部领用,用于生产增值税税率13%的B产品。(3)9日,收到乙公司投资的原材料,双方协议不含税作价1200000元,该原材料的增值税税率为13%,取得增值税专用发票一张。(4)11日,收到某公司捐赠的低值易耗品一批,双方确定的货物价值为不含税价30000元,取得增值税专用发票,发票上注明增值税税额3900元。(5)12日,将某企业逾期未退还的包装物押金5000元转作其他业务收入。(6)14日,销售A产品一批,开具增值税专用发票,发票上注明的价款1200000元、增值税税额156000元,货款已通过银行存款收讫。(7)23日,甲公司将其自产新产
老师,不是代账公司的,也不是一家单位的,个人代理多家企业,还能代理吗
老师,A股东给B股东,10万,B股东拿着着10万,支付原材料货款,请问怎么写分录
请问物业公司收的停车费从2月份到5月份按6%申报增值税,现在发现税率错了,是需要去改前面4个月的申报表吗?还是在6月调账,在6月把以前的一起交了
老师,2025年中级会计实务课下架了吗
物流公司油票要控制在多少比例
老师,请问我们公司找人安装设备,付给工人钱,没有发票,应该如何入账?可以做进工资表吗?
我是一家生产企业,备案的是免抵退税,首单业务是外购的一个机械设备,直接对外出口了,这种情况我能申请出口退税吗?如果不能退税,我要怎么办?
现在开票不能开设计服务了吗?
老师,我们4月有业务,税务登记在6月,做账要从几月份开始呢,是小规模纳税人
上年度的会计分录 贷方应交增值税科目误记为收入科目了 现在应该怎么调账