你好,是的,是这样处理对的。

老师,请问补缴以前年度的企业所得税、增值税、附加税计入以前年度损益调整后,年度汇算清缴时需要调增吗?
老师,汇算清缴企业所得税,需要补缴的钱,做账,时,需要放入以前年度损益吗?
请问,汇算清缴企业所得税,需要补交的,是需要计提所得税的吗,借方以前年度损益
企业所得税汇算清缴后需要补交税款,补缴后会计分录必须用以前年度损益调整科目吗
23年5月缴纳企业所得税汇算清缴的企业所得税,需要计提吗?怎么做交的,计提的企业所得税分录 (没有以前年度损益科目)
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一年的销项税没有结转现在要结转怎么做?
大宗贸易开票限额了怎么处理呢,最近有什么新政策吗?
老师,请问电子税务局收到通知补缴社保费 具体的情况如下: 25年公司2名员工 一位是己退休员工,每月4000元工资并己申报个税 另外一位,每月应发10000元,己申报个税 怎么补缴?补多少?求一步一步操作流程
老师,实际工作中是不是90%的企业都是用的小企业会计准则,书本中好多好多科目 在企业中根本就看不到
老师,我想问个体查账征收,可以开专票吗,只要他开的这些货物有进项票就行,是不
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出差地租房没有发票,房东是个人
老师,请问工商年报中参保人数按什么基数填?是按所得税汇算清缴平均人数还是别的基数填?
计提 借 以前年度损益调整 贷 应交税费-应交企业所得税 结转时 借 利润分配-未分配利润 贷 以前年度损益 缴纳时 借 应交税费-应交企业所得税 贷 银行存款 是这样吗
是的,这样处理是正确的。
平时季度预交企业所得税,是 借 所得税费用 贷 银行存款吗,不用计提结转嘛
季度末也要计提的,然后做交费分录。