不是,是按照30来确认收入,商户给你们开发票?开什么呢

老师,我们去年卖的商品100万,当时确认收入也收了钱,当时确认收入的分录,借:银行存款,贷:主营业务收入,应交增值税 问题:但是现在4月份达成一致,对去年已销售的商品100万进行五折的商业折扣,对方公司给我们开红字发票信息表,我们给对方开负数发票,我们给对方退款50万, 那么我开的负数发票怎么做账呢?
老师,你好,我们公司开通了一个微信商户结算账号,用公司名和对公账号注册的,现在每日都有流水收入,然后呢,每月又要给制定的商户返现,剩余的金额才提现到我们公司账户上,请问我要按未开票收入上增值税吗?应该按提现到公户的金额缴税还是微信里的收入金额纳税呢
老师,如果我们公司做了一项业务,收客户100万广告费,付供应商100万广告费,但是供应商会给我们6万的优惠,只是次年返给我们,今年我们是正常给客户开100万的发票,供应商给我们开100万的发票,次年供应商会在开一笔6万的负数发票同时把钱打给我们,那今年我们做收入和成本的时候是能做106万的收入,和100万的成本的吗?,税务会不会认为我们公司报收入没有交增值税,因为这6万的收入是次年供应商开负数发票的
老师好!我们是承包美食城的公司,每月以收取各商户的30%扣点为主营收,如果本月我们收了商户100万流水,那当月是不是需要按照100万确认我们公司的收入?次月我们按照70%返款给商户,商户会给我们开70万的发票。这个返款,我该怎么入账呢?
老师您好,我想问下,电商公司,我们公司实际要付40万100台电器给供应商,但是供应商平台的返利算我们公司的,所以用返利10万来抵扣货款了,那就相当于我们还要付给供应商30万,但是供应商不愿意开40万100台的发票,只肯开30万的发票,然后供应商减少数量来开票,因为发票都有型号的,我们要给客户按型号来开100台对应的型号开,这种情况有什么好办法,解决供应商那边开票问题吗
现在就业市场怎么样?好不好找工作?
现在的就业市场好找工作吗?
公司没有实际的生产工人,是在别的公司代加工的,但是有些材料是自己买的,这种情况下怎么核算成本?
老师您好,请问修改以前年度的纳税申报表要注意哪些细节呢?才不会引起税务预警,是先修改财务报表,其次 增值税申报表,最后企业所得税申报表吗?
老师,我们在公司记账方式,比如:销售结算单已开出,客户也付款,只是月末客户没有发货情况,我们会计记账是按照实际发货出库才上账的,所以她这笔账记得是客户的预收账款,但是客户的意思是,人家只是没有发货而已,这就是客户的货,就相当于暂存我们公司。这样的情况就是月底要出对账单给客户,记账方式不一样,会有分歧,对账单没法一致。老师正确的方式应该是怎么样的?
老师好,股权回购的具体操作是什么?何为股权回购,涉及的税种有哪些?如何计算
公司没有业务了,账面上还有多缴纳的增值税,要怎么办?如果申请退税是不是会引起税务局查账的风险
老师好,我有个问题想问你,我们公司总收入减去总成本减去开支,我们老板说要和总欠款加上已收的钱减去厂家的累计欠款相等是对的吗?
我们公司把电费都是付给个人,个人不提供发票。我做账也没有做电费支出,会不会有风险呢
建筑行业的税负率一般都是多少呢?
这个流水本来是属于各家机构的,但是他们在我们提供的商业楼里经营,要按我们的方式被管理。所以收上来的钱,当月得先打到公司账户,次月返款70%给商户,商户给我们开票。30%是我们的收入
明白。给客户的70万,是咱们代收款,不用对方开发票给咱们
从收100万款开始,到后面返款,您能给写个分录吗?
收到100万 借银存存款100 贷主营业务收入30 其他应付款70 支付给商户 借其他应付款70 贷银存存款70
老师好,如果我按照进到账户的100万 全为公司的收入 我去交税,然后次月需要给商户返款70万,他交上来的发票 我再做抵扣行吗
不可以。与实际业务不相符哦