你好请把题目前边完整发一下

海洋公司设有供电和供水两个辅助生产车间。在分配费用前,供电车间的待分配费用为254200元,供水车间的待分配费用为101500元。本月供电车间供电88000度,其中供水车间耗用6000度,基本生产车间生产产品耗用60000度,基本生产车间一般耗用8000度,企业管理部门耗用14000度。本月供水车间供水38000吨,其中供电车间耗用1600吨,基本生产车间生产耗用30000吨,企业管理部门耗用6400吨。供电车间每度电的计划成本为3元,供水车间每吨水的计划成本为2.90元。(拍照上传,写上名字)(1)按计划成本将辅助生产费用分配给全部受益对象。(2)计算辅助生产单位的成本差异。(3)编制会计分录。
例:某企业有供水和供电两个辅助生产车间,主要为本企业基本生产车间和行政管理部门等部门服务,供水车间本月发生费用为8500元,供电车间本月发生费用为17400元,各辅助生产车间供应劳务数量见下表(见下页)采用交互分配法对供水和供电两个车间的辅助生产费用进行分配。供电度数(度):基本生产车间-甲产品10000基本生产车间10000辅助生产车间––供水4000行政管理部门5000合计29000供水数量(吨):基本生产车间–甲产品5000基本生产车间4000辅助生产车间–供电2500行政管理部门1000合计12500
(3)折旧费用:4月应提折旧为:基本生产车间10,000元,供电车间2,500元,供水车间1,800元。(4)其他费用:4月用银行存款支付劳保费用基本生产车间8,000元,供电车间3,000元,供水车间2,000元。(5)辅助生产费用:辅助生产费用按计划成本分配法分配。供电车间:提供电10,000度,各单位用电量消耗为:供水车间1,000度;基本生产车间8,000度,行政管理部门用电1000度。供水车间:提供水16,000吨,各单位耗水吨数为:供电车间2,000吨,基本生产车间10,000吨,行政管理部门4,000吨。计划单位成本:供水车间:1.1,供电车间:1.8(6)制造费用:基本生产车间制造费用按产品的生产工时比例进行配,生产工时:A产品2,500小时,B产品1,500小时。要求:①编制各项业务发生的相关分录,并汇总计算基本生产车间A、B产品的制造费用,并完成月末结转
(3)折旧费用:4月应提折旧为:基本生产车间10,000元,供电车间2,500元,供水车间1,800元。(4)其他费用:4月用银行存款支付劳保费用基本生产车间8,000元,供电车间3,000元,供水车间2,000元。(5)辅助生产费用:辅助生产费用按计划成本分配法分配。供电车间:提供电10,000度,各单位用电量消耗为:供水车间1,000度;基本生产车间8,000度,行政管理部门用电1000度。供水车间:提供水16,000吨,各单位耗水吨数为:供电车间2,000吨,基本生产车间10,000吨,行政管理部门4,000吨。计划单位成本:供水车间:1.1,供电车间:1.8(6)制造费用:基本生产车间制造费用按产品的生产工时比例进行配,生产工时:A产品2,500小时,B产品1,500小时。要求:①编制各项业务发生
(3)折旧费用:4月应提折旧为:基本生产车间10,000元,供电车间2,500元,供水车间1,800元。(4)其他费用:4月用银行存款支付劳保费用基本生产车间8,000元,供电车间3,000元,供水车间2,000元。(5)辅助生产费用:辅助生产费用按计划成本分配法分配。供电车间:提供电10,000度,各单位用电量消耗为:供水车间1,000度;基本生产车间8,000度,行政管理部门用电1.000度。供水车间:提供水16,000吨,各单位耗水吨数为:供电车间2,000吨,基本生产车间10,000吨,行政管理部门4,000吨。计划单位成本:供水车间:1.4,供电车间:1.8(6)制造费用:基本生产车间制造费用按产品的生产工时比例进行配,生产工时:A产品2,500小时,B产品1,500小时。要求:①编制各项业务发生的相关分录,并汇总计算基本生产车间A、B产品的制造费用,并完成月末结转
你好!老师,我进到电子税务系统里,查到取得的发票里,有些费用发票无人来报销,也查不到经办人,要怎么处理呢
一个药品是规格100g*3瓶/盒*360盒/件,但供应商开给我们发票是100gX3X360,这种发票合规吗,购买方可以接受吗
老师晚上好,中级报名网址是哪个呢
老师,你好!给对方单位开具数电发票专票,可以不输入地址和开户行信息吗?谢谢
老师 请问我明天去税务所开通税务登记和税种核定,数电发票,需要带什么资料过去
老师,我想问一下,我们进项票开回来的名称是钢结构(厂家说都是这样开的),但是我们给总承包单位的是成品H形实腹钢柱 Q355B、成品热镀锌钢拉条 Q235B、地脚螺栓 M24、地脚螺栓 M27,这些名称和钢结构是一样的东西,在做结算资料的时候,是用的开票的这些名称,我就想请教一下老师,这种能正常抵扣吗?
我们企业的股东是政府100%持股,有商业用房和厂房给企业用,企业代持这些房产和厂房经营,都已租出去了,产生利润后,分红给政府,有协议,并且我们企业是需要做固定资产的,已入固定资产并每期计提折旧,入固定资产时贷方做的其他应付款,我们现在是把这个其他应付款当递延收益每期做营业外收入?还是把其他应付款转到资本公积?
一个药品是规格100g*3瓶/盒*360盒/件,但供应商开给我们发票是100gX3X360,这种发票合规吗,购买方可以接受吗
老师,员工个人自己买社保,现在公司没有给他买社保,后期他投诉公司不给他买社保,公司还要给他补交? 一开始他,他说自己买,实际没买,离职了,又投诉公司不给他买社保
老师,我们是生产制造业,生产加销售的,现在是按发出的商品确认收入,还是按开的发票确认收入呢? 如果按发出商品确认收入,那后期开发票怎么做账呢