你好; 看对方要求 ; 你 问下 供应商那边是否要求开票; 这个会开的话; 也是开红字发票的

你好老师,帮对方代发工资分录怎么做,具体情况如下,我公司跟对方签了一个物流装卸合同,对方给我付款我开装卸费发票给对方,但是有这样一个情况,我们开的装卸费1万元,对方会付5万元过来,剩余的4万是帮他们代发装卸工工资。这个分录怎么做,合法吗。
老师,我们是一个品牌的电器经销商,对方月初给我们发了30万货,并开具了30万发票,月底完成销售任务,对方对公账户返利5万元,这种情况,这5万我需要开具发票吗?还是对方开具5万的红字发票?
老师好,3月开320万的专用发票 ,已交增值税181122元。对方没钱付,我们收回了发票,4月开具红字发票,但是4月销项税额只有10万元,那5月可以继续抵减吗
老师我们是销售方4月给购买方开具了70万的发票 5月初他们认证抵扣后 发现需要红冲35万 由他们开具红字信息表 这张表需要黑我们邮寄然后我们才给他们开具红字发票
老师,请问一下,我们是销售方,11月份开出的电子专票10万,客户已经抵扣。需要对这张发票部分红冲,只冲5千。现在怎么开红冲发票,具体如何操作
供应商不要求我开票,但是我不清楚她那边是否会开红字发票
如果他开了红字发票我应该怎么处理,如果他不开,我要怎么处理?
你好; 那你 跟对方约定问下对方财务 ;如果对方要开红字发票; 你开专票 你认证了没有
对方开红字,我没有认证,这种我账务怎么处理?冲减成本吗?
你好; 那对方开红字发票 红冲即可; 你冲成本
不是,我好像有点不太明白了,对方第一次打款100万,开票100万,然后返利30万给我们,现在他开红字发票,是开多少金额?
你好 开30万; 到时你实际成本相当于是70万