你好请把题目完整发一下这里

某小汽车生产企业是增值税一般纳税人,从事小汽车的生产、销售。2016年8月,甲公司发生下列业务:(1)购进机器修理配件一批,取得增值税专用发票上注明的价款为50万元,税额8.5万元;支付运费2万元(不含税),取得运输部门开具的增值税专用发票。(2)购入钢材,取得增值税专用发票上注明的价款为5000万元,税额850万元。(3)本月销售自产小汽车取得含税销售额29250万元,同时收取装卸费11.7万元(未分别核算),开具普通发票。(4)将自产A型小汽车10辆作为投资入股提供给其他单位,每辆成本15万元,同类车型每辆平均售价22万(不含税)。注:运输费用税率9%计算增值税
某小汽车生产企业是增值税一般纳税人,从事小汽车的生产、销售。2016年8月,甲公司发生下列业务:(1)购进机器修理配件一批,取得增值税专用发票上注明的价款为50万元,税额8.5万元;支付运费2万元(不含税),取得运输部门开具的增值税专用发票。(2)购入钢材,取得增值税专用发票上注明的价款为5000万元,税额850万元。(3)本月销售自产小汽车取得含税销售额29250万元,同时收取装卸费11.7万元(未分别核算),开具普通发票。(4)将自产A型小汽车10辆作为投资入股提供给其他单位,每辆成本15万元,同类车型每辆平均售价22万(不含税)。注:运输费用税率9%计算增值税
乙汽车制造公司增值税一般纳税人,主营业务是生产销售小汽车。2020年4月尚未抵扣完的进项税额为6900元。该企业 2020年5月有关生产经营业务如下: (1)以交款提货方式销售A型小汽车10辆,每辆不含税售价16万元,开具增值税专用发票注明应收价款160万元,款项全部收回。 (2)销售B型小汽车30辆,每辆不含税售价10万元,开具了增值税专用发票注明价款300万元,增值税 39 万元。 (3)企业将某单位逾期未退还包装物押金4.52万元转作其他业务收入。 (4)购进机械设备,取得增值税专用发票注明价款20万元、进项税额2.6万元,支付运费取得增值税专用发票,注明运输费4万元,税款 0.36万元,款项已付,该设备当月投入使用
某汽车企业2020年12月发生如下经济业务:(不考虑汽车消费税) 1.购入发动机20台,发票列示单价为12000元/台,增值税率13%,发动机尚未入库;运输业增值税专用发票价税合计1800元,税率9%,支付货款税款及运费。 2.与乙方签订合同,销售CYD1型小汽车10台给乙方,单位售价150000元,增值税率为13%,款项未收到。 3.将购进供生产经营用钢材28吨用于职工餐厅的工程建设,钢材单位售价3500元/吨。 4.将自产的中轻型客车1辆给职工调拨工会用于接送上下班职工。该款车每台不含税的销售价格为100000元。 5.出售2017年12月1日购进的并投入的机床1台,原值30000元,已提折旧6000元,开具增值税专用发票,收到款项22000元。 6.年末财产清查盘亏汽车发动机1台,购入价12000元
1.某小汽车生产企业为增值税一般纳税人,从事小汽车的生产、销售。2021年8月该企业发生下列业务:(1)购进机器修理配件一批,取得增值税专用发票上注明的价款为50万元,税额6.5万元,支付不含税运费20万元,取得运输公司开具的增值税专用发票。(2)购入钢材,取得增值税专用发票上注明的价款为5000万元,税额650万元(3)本月销售自产小汽车取得含税销售额28250万元,,同时收取装卸费11.3万元(未分别核算),开具普通发票。(4)将自产A型小汽车10辆作为投资入股提供给其他单位,每辆成本15万元同类车型每辆平均售价22万元(不含税最高售价25万元(不含税)。己知:小汽车的消费税税率为5%;相关发票已经在增值税发票综合服务平台勾选认证。要求:根据上述资料,回答下列小题。
老师,我想问下我们公司是那种篮球培训的公司,就是刚开始创办的时候盖了一些篷房,但是前期付出去的账上都是预付账款,发票也没要回来直到现在,前面有发票的小部分之前的会计也是直接入了费用,既没有记固定资产也没有记长期待摊,现在账上就没有固定资产也没有长期待摊,只有几百万的预付账款。这样会不会有问题啊
老师你好,2025年红冲2024年开具的230万元的原材料采购发票,请问账务和税务上分别如何处理?我们是小企业会计准则
小规模年报的数据从哪里获取,小规模年报需要报现金流量表吗
@朴老师,我们生产设备,已经销售了,收入和成本已经确认,但是今年客户让拉回来整改,请问这部分整改的费用计入什么科目?如何账务处理?这个整改的金额比较大,请具体写一下实操中比较合理的账务处理
老师您好,请问信用贷款到期了,后面续的话,提供资料与办理时候一样吗?
销售家电,收到的收到的国补怎么记账
给供应商少付了一分钱,这个怎么平账啊
老师,避免电子发票重复入账,除了导出清单,一个个标志出来之外,还有什么更好的方法吗?
给境外客户提供模具而收取使用费,这模具不出口,是否能按0%或者6%服务费发票来开
我们公司代扣个税按稿酬所得申报(合同、发票上都标明了稿酬),但老师汇算清缴的时候提示这笔应该按照劳务申报,这个怎么办