同学你好 多交的部分不从工资里扣吗

老师,我同事离职了,但是7月多交了一个月的公积金,这笔钱会在8月退回公司账户,怎么做会计分录啊,正常平时是:借:管理费用-公积金 贷:应缴职工薪酬-公积金,借:应缴职工薪酬-公积金 贷:银行存款,现在是误缴一个月,8月退回这笔钱 不知道怎么写会计分录了
公司员工想多交一点公积金。在公积金公司和个人平摊之后。他又多给公司一部分钱帮他多交一点公积金。工资表上公积金个人部分就会比正常平摊的份额多一点。就相当于他多给公司帮他交公积金的部分,直接加在工资表中公积金栏里面了。这样的话工资表公积金栏和交公积金的银行流水账就做不平了。要怎么平账呢?分录怎么写?
老师,有个员工离职了,但已经给他缴纳了1月份的公积金,在一月份缴纳公积金时做的分录是借:应付职工薪酬-公积金 借:其他应收款-公积金个人部分 贷:银行存款 ,但1月份这个人没有工资扣不了啊,那借:其他应收款-公积金个人部分多的这个金额怎么冲掉呢?
请教老师,我公司7月份实际发放员工工资4500。社保+公积金623,财务说扣除社保公积金后发4500,但是社保和公积金部分要挂在员工个人往来账上,后面再收回来,那我应该计提多少啊?我觉得应该 计提:借:管理费用–工资4500 贷:应付工资4500 发放:借:应付工资4500 贷:银行存款4500 缴纳社保公积金:借:管理费用–社保公积金1299.34 贷:其他应收款–社保公积金个人623 银行存款1922.34 等收员工个人部分时:借:银行存款623 贷:其他应收款623 这样不就对了吗?财务说计提5123,那个人部分怎么挂账?搞不懂?
老师好,我想咨询下您,我们有一公司,缴纳公积金是公司给交,个人承担,但是她的工资不在缴纳公积金这家公司发放,我做账正常是计提单位部分,现在出现其他应收款-个人承担公积金部分挂账,这个我需要怎么处理呢老师
是的,就相当于把多交的部分加在公积金那栏,实发的到手工资就减少了嘛
同学你好 对的 是这样 和其他应收款的一样
分录怎么写啊
借其他应收款 贷银行存款 借应付职工薪酬 贷其他应收款 贷银行存款 这样