你好,去税务局,让你税务局那边给你增加上一个税种认定就可以的。
老师,我家属于商业综合体,就是商场。现在我家要收商户的工本费,就是来我们单位装修施工时,办理施工证的费用。我想请教一下,我们给开发票时,这应该归到哪个税收分类里面。 图片是我家营业执照的经营范围
老师请教一个问题,就是我们税费认定里面它认定的行业范围是软件开发,但是我们经营范围基本上是营业执照里面的五金产品零售,这样开票时有影响?
老师您好 我们公司有人租房子 付房租 但是我们不愿意开房租发票 我们打算开销售我们产品的发票 但是对方要求开售后技术服务的发票 我们的营业执照上面也有这样的经营范围 但是不知道开了以后 怎么结转成本啊? 我们是小规模 开几个点啊??
老师,我们营业执照要增加经营范围技术培训,请问增加后还需要经营税种认定吗,开发票的话怎么开呢,这个是原来的营业执照,要在这个基础上增加技术培训,请问增加后还有什么手续需要办理吗,主要税务方面的
老师,我想问一下,我们营业范围里面没有运输这一项,但是销售签合同的时候备注运费了,也按照产品的价格一起含税收费了,我们开发票可以开运费吗?
我们上个月主营业务应收销项是54348元。增值税是6252.43元,主营业务成本是48095.58元,增值税6252.42元,这个申报对吗?
企业所得税年报中工资支出中的账载金额和实际发放金额的年限是怎么界定的,比如我24.1-24.12计提50000元工资 但实际发放43000 该怎么填
老师您好,公司小企业会计准则,融资租入的固定资产,比如开始入账时 借:固定资产-融资租入设备,应交税费-(进项),贷:应付账款,那么后期还款开具利息发票的分录怎么写分录呢
刘艳红老师,您好! 今天有时间吗? 需要请教一下您
你好,老师 请问汇算清缴需要做哪些调整?
老师,在进项增值税额很多的情况下怎么可以交点增值税,就是进项发票只有一张,和之前留底的
老师,进项留底税额必须要用吗?我们公司想要缴纳增值税,这个月进项有留底,我们不远留底吗?
老师公司请的兼职怎么缴纳个税
老师你好 请问汇算清缴需要调整哪些?
就是我们要给别人开个服务费票, 我们必须要有服务费的进项票才能开销项票吗
认定成五金零售批发这个行业?
不用的,增加税种认定就可以答案,增加增值税后面是商业。
老是看嘛,我们这个也是在经营范围之内的,但是我们主要开票的是销售五金产品,这个认定我开票有影响?
你好 没有 你这不有商业的
只要增值税这里面加了商业的就没关系是不是
对的是的是这个意思的。
那就跟行业哪行内容显示就没关系对吧
你好只要你不超范围经营就可以的,没有关系啊,在这里面有认定,是你以后开发票,为了申报的时候好申报,如果你这里没有商贸的话,你在销售货物那里填写不了。
这样的哟,那我明白了,如果税费认定里没有服务类,增值税申报时是不是其他服务类就不能填写,
是的,可以这么理解的。