同学你好 借:管理费用40000 贷:应付职工薪酬39400 应交税费-应交个人所得税600 借:应付职工薪酬39400 贷:银行存款39400

)乙企业为增值税一般纳税人,适用的增值税税率为13%。2020年8月份该企业发生的有关职工薪酬的资料如下:当月应付职工工资总额为600万元,“工资费用分配汇总表”中列示的产品生产工人工资为400万元,车间管理人员工资为70万元,企业行政管理人员工资为100万元,专设销售机构人员工资为30万元。根据“工资结算汇总表”,本月企业应付职工工资总额为600万元,代扣水电费10万元,按税法规定代扣代缴职工个人所得税共计20万元;企业以银行存款支付工资570万元。要求:根据上述业务编制会计分录(单位用万元)。
乙企业为增值税一般纳税人,适用的增值税税率为13%。2020年8月份该企业发生的有关职工薪酬的资料如下:当月应付职工工资总额为600万元,“工资费用分配汇总表”中列示的产品生产工人工资为400万元,车间管理人员工资为70万元,企业行政管理人员工资为100万元,专设销售机构人员工资为30万元。根据“工资结算汇总表”,本月企业应付职工工资总额为600万元,代扣水电费10万元,按税法规定代扣代缴职工个人所得税共计20万元;企业以银行存款支付工资570万元。要求:根据上述业务编制会计分录(单位用万元)。
1.华宇公司关于工资发放及分配业务如下:(1)以银行存款发放职工工资99000元;(2)结转代垫水电费1000元;(3)结转代扣个人所得税900元;(4)工资分配,其中生产工人工资60000元,车间管理人员工资10000元,行政管理人员工资10000元,在建工程人员工资10000元。要求:根据以上业务编制会计分录。
1.华宇公司关于工资发放及分配业务如下:(1)以银行存款发放职工工资99000元;(2)结转代垫水电费1000元;(3)结转代扣个人所得税900元;(4)工资分配,其中生产工人工资60000元,车间管理人员工资10000元,行政管理人员工资10000元,在建工程人员工资10000元。要求:根据以上业务编制会计分录。(写全二级科目)
1.乙企业3月末计算确认本月应付行政管理人员工资总额40000元,其中代扣代缴个人所得税600元,用银行存款发放工资39400元。不考虑其他因素。要求:根据上述经济业务编制会计分录。
老师你好,烟草补贴的固定资产进项税可以抵扣吗?
我们是小规模公司,缴纳企业所得税都是直接缴纳没有计提,缴纳分录这样做——借:所得税费用4500,贷:银行4500,年报汇算清缴退回税款4500,退回的税款怎么去做会计分录?当时缴纳时没有计提直接缴纳的,所以退回时会计分录怎么做?麻烦老师会计分录指导一下?分录:退回的分录是借:银行存款贷:以前年度损益调整借:以前年度损益调整,贷:利润分配一未分配利润。这个分录没体现出所得税费用这个科目,感觉怪怪的,不应该也要体现出所得税费用这个吗?借:银行4500。贷:所得税费用4500,不是这样做吗?不用过渡“所得税费用”这个科目吗?
老师,金蝶账套里指现金流量表的时候,假设我9月份没有指,后面几个月份都指完了有,现在我要把9月份的指进去,请问后面几个月需要重新指吗,还是重新取数里可以了?
我司法人是A,股东也只有一个,也是A,我司出租住房给A使用,一年租金3万元(2026年3月一次性收齐3万),我司无其他收入,我司怎么交房产税?
老师计提折旧后面附折旧明细表还是附折旧费用分配表
我们是小规模公司,缴纳企业所得税都是直接缴纳没有计提,缴纳分录这样做——借:所得税费用4500,贷:银行4500,年报汇算清缴退回税款4500,退回的税款怎么去做会计分录?当时缴纳时没有计提直接缴纳的,所以退回时会计分录怎么做?麻烦老师会计分录指导一下?这边做有两种分录:分录1:退回的分录是借:银行存款贷:以前年度损益调整借:以前年度损益调整,贷:利润分配一未分配利润。。分录2:借:银行存款4500贷:应交税费一应交企业所得税4500冲回当初多记的费用:借:应交税费一应交企业所得税4500借:所得税费用-4500。。麻烦老师你看一下选会计分录1还是会计分录2比较合适?还是怎么做?
小区里的通过直营水机销售饮用水的税率是13% 我开票的时候直接开成饮用水 多少钱 没有规格 那我的进项是什么
老师好 我公司给员工发奖金 这个和开工资时的会计分录怎么做啊?这个员工 老板说是每月给他开5000去掉个人扣社保的部分 基本工资时4500 ,社保是按这个基数交 每月去掉个人扣社保的部分 每月开5000,老师这个分录怎么做啊 工资的计提和发放 ?去掉个人部分社保 392.96元,4500-392.96=4107.04 ,那5000-4107.04=892.96 这是奖金,老师这计提工资和发工资的分录怎么做啊
盈余公积必须计提吗??
老师,我们是跟别人租的货车,租车公司是省外的,我们在三亚,但是过路费是我们自己交的,但是发票人家肯定不是开我们公司的发票 ,那怎么发票我们怎么搞啊?那不是我们交了钱,没有票了?